Consultazione gare anno 2021 – Convitto

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

CONVITTO NAZIONALE "M.PAGANO"
Aggiornato al 26.01.2023
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fattura 11/2021 del 03/08/2021 1.400,00 1.400,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEDESCHI CARMINE (TDSCMN79T03E335G)
Aggiudicatari:
TEDESCHI CARMINE (TDSCMN79T03E335G)
Fattura 811/2021 del 16/11/2021 490,00 490,00 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 6.000,01 6.000,01 28/02/2021
28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. Manzoni & C. S.p.A. (04705810150)
Aggiudicatari:
A. Manzoni & C. S.p.A. (04705810150)
ORDINE 0012574-VI.2 DEL 11/10/2021 - - DDT N. 38/001 DEL 19/10/2021 1.000,00 1.000,00 20/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Fattura FPA 7/21 del 31/05/2021 900,00 900,00 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Aggiudicatari:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Fattura 3/03 del 21/09/2021 1.188,53 1.188,53 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Moma di Campopiano Mario (CMPMRA77C23L113T)
Aggiudicatari:
Moma di Campopiano Mario (CMPMRA77C23L113T)
Fattura 12 del 22/09/2021 40,00 40,00 22/09/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 8 del 05/02/2021 190,00 190,00 05/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 27/02 del 01/03/2021 61,47 61,47 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 728/2021 del 18/09/2021 450,00 450,00 18/09/2021
18/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
VENDITA 5.972,75 5.972,75 28/02/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORNACCHIONE ANTONIETTA PASTICCERIA GIULIANO (CRNNNT70L63F055W)
Aggiudicatari:
CORNACCHIONE ANTONIETTA PASTICCERIA GIULIANO (CRNNNT70L63F055W)
Fattura 860 del 29/04/2021 1.200,00 1.200,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Aggiudicatari:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Fattura 1 del 21/01/2021 332,00 332,00 21/01/2021
21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
VENDITA TONER 44,00 44,00 18/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Fattura 4/PA del 15/09/2021 2.500,00 2.500,00 15/09/2021
15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Aggiudicatari:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Fattura 03/PA del 25/06/2021 1.400,00 1.400,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEGLIA VIVIANA (NGLVVN77C44A662M)
Aggiudicatari:
NEGLIA VIVIANA (NGLVVN77C44A662M)
Noleggio Attrezzature 5.650,00 5.650,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Fattura 113/2021 del 16/02/2021 840,00 840,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura 9 del 14/01/2021 580,78 580,78 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
Aggiudicatari:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
Fattura 56/2021 del 11/10/2021 950,00 950,00 11/10/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO di Annibale Fanelli (FNLNBL83S12B519A)
Aggiudicatari:
STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO di Annibale Fanelli (FNLNBL83S12B519A)
Fattura 22 del 12/12/2021 110,00 110,00 12/12/2021
12/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 02/PA/2020 del 07/12/2020 4.000,00 4.000,00 15/01/2021
15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCHISI MARCELLO (MNCMCL81C18C975W)
Aggiudicatari:
MANCHISI MARCELLO (MNCMCL81C18C975W)
VENDITA 3.362,20 3.362,20 30/01/2021
30/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Aggiudicatari:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Modernizzazione 573,00 573,00 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONE S.P.A.- ASCENSORE (12899760156)
Aggiudicatari:
KONE S.P.A.- ASCENSORE (12899760156)
Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 3.050,00 3.050,00 13/01/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASCALE SRL (01794890705)
Aggiudicatari:
PASCALE SRL (01794890705)
Fattura 32/PA/2021 del 20/10/2021 10.569,16 10.569,16 14/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
VENDITA 27,60 27,60 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 84/02 del 07/06/2021 556,98 556,98 07/06/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
FATTURA PA 15.659,61 15.659,61 20/09/2021
20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAESCO SRL (07398390968)
Aggiudicatari:
GAESCO SRL (07398390968)
Fattura 17 del 01/11/2021 155,00 155,00 01/11/2021
01/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 1/PA del 08/04/2021 215,95 215,95 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONTRASTO S.A.S DI LUCIO TESTA E C (01821530704)
Aggiudicatari:
CONTRASTO S.A.S DI LUCIO TESTA E C (01821530704)
Fattura 6/2021 PA del 22/11/2021 5.000,00 5.000,00 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WANDERAMA STUDIO SRLS (14750261001)
Aggiudicatari:
WANDERAMA STUDIO SRLS (14750261001)
Social robot Furhat 9.989,00 9.989,00 13/06/2021
13/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENIUS ROBOTICS SRL (12174150016)
Aggiudicatari:
GENIUS ROBOTICS SRL (12174150016)
OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT 103,28 103,28 16/10/2021
16/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Aggiudicatari:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
TERMINI PAGAMENTO: [BO-003] BONIFICO - 30 GG DFFM 238,00 238,00 30/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK CORPORATE SALES - ROMA SALARIA - S.R.L. (11157421006)
Aggiudicatari:
PRINK CORPORATE SALES - ROMA SALARIA - S.R.L. (11157421006)
CICLO OPERATIVO RIPASSO IN COPERTUTA, MESSA IN SICUREZZA,RIPRISTINO E TINTEGGIATURA TRATTI CORNICIONE LA LATO INTERNO ED ESTERNO CORSO BUCCI- CIG Z2E33E69DE 3.609,50 3.609,50 24/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDAC CASSINO a socio unico (03096590603)
Aggiudicatari:
EDAC CASSINO a socio unico (03096590603)
Fattura FATTPA 22_21 del 21/06/2021 589,29 589,29 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ASSOCIATO ARETINI DE GREGORIO (01544770702)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO ARETINI DE GREGORIO (01544770702)
Fattura 1 del 29/09/2021 780,00 780,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANCARLO ZAPPONE (ZPPGCR78M23B519B)
Aggiudicatari:
GIANCARLO ZAPPONE (ZPPGCR78M23B519B)
Fattura 1268 del 03/12/2021 127,27 127,27 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Halba srl (01844890705)
Aggiudicatari:
Halba srl (01844890705)
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 321,00 321,00 12/06/2021
12/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
CIG: Z6D325E14C 1.150,00 1.150,00 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
VENDITA 57,77 57,77 28/01/2021
28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 58/02 del 15/04/2021 248,50 248,50 15/04/2021
15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 46/2021 del 14/01/2021 41,80 41,80 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Fattura 351/2021 del 22/04/2021 1.081,00 1.081,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 0006000041 del 31/10/2021 304,20 304,20 31/10/2021
31/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IF-IDEE EDITORIALI FELTRINELLI S.R.L (09543920152)
Aggiudicatari:
IF-IDEE EDITORIALI FELTRINELLI S.R.L (09543920152)
Fattura 3/02 del 20/01/2021 220,00 220,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 01/PA/2021 del 30/06/2021 3.000,00 3.000,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCHISI MARCELLO (MNCMCL81C18C975W)
Aggiudicatari:
MANCHISI MARCELLO (MNCMCL81C18C975W)
RIPARAZIONE TVC PHILIPS CIG:Z44317DEA7 53,28 53,28 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO HI-FI S.N.C. DI NAVARINO RAFFAELE E SANTUCCI NICOLA (00891080707)
Aggiudicatari:
STUDIO HI-FI S.N.C. DI NAVARINO RAFFAELE E SANTUCCI NICOLA (00891080707)
Fattura per buono d'ordine prot.7450 del 07/07/2021 (in sostituzione del buono d'ordine prot.7050 del 23/06/2021)) 840,00 840,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Fattura 393/2021 del 28/06/2021 441,75 441,75 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
CIG Z45325250D 504,50 504,50 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Aggiudicatari:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Fattura PA 1 del 25/11/2021 3.698,41 3.698,41 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEZETA ITALIA SRL (02897440307)
Aggiudicatari:
EFFEZETA ITALIA SRL (02897440307)
L iva esposta in questa fattura deve essere versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti 190,00 190,00 06/08/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
VENDITA 494,60 494,60 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 38 del 21/07/2021 6.500,00 6.500,00 21/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 616/2021 del 22/06/2021 150,00 150,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 51 del 21/10/2021 1.230,00 1.230,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 8 del 14/01/2021 440,24 440,24 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
Aggiudicatari:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione 665,00 665,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONE S.P.A.- ASCENSORE (12899760156)
Aggiudicatari:
KONE S.P.A.- ASCENSORE (12899760156)
Fattura 668/2021 del 09/07/2021 200,00 200,00 09/07/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI 105,00 105,00 20/03/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Fattura 14 del 07/09/2021 380,00 380,00 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI SAVERIO (01516160700)
Aggiudicatari:
LOMBARDI SAVERIO (01516160700)
Fattura 83/2021 del 24/11/2021 220,00 220,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Fattura 79 del 24/02/2021 3.254,76 3.254,76 24/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MindPerformance s.r.l. a socio unico (11538680015)
Aggiudicatari:
MindPerformance s.r.l. a socio unico (11538680015)
Fattura 23/07 del 31/08/2021 2.673,00 2.673,00 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Fattura 9/PA del 12/11/2021 917,88 917,88 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Fattura 617/2021 del 22/06/2021 82,50 82,50 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 42/2021 del 19/01/2021 48,00 48,00 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ALIMENTI SENZA GLUTINE 1.523,79 1.523,79 30/01/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CELIACHIA SHOP di Cocca Chiara (01636310706)
Aggiudicatari:
CELIACHIA SHOP di Cocca Chiara (01636310706)
Fattura 10 del 22/07/2021 390,00 390,00 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Noleggio Struttura 11.500,00 11.500,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Fattura 28 del 31/01/2021 819,67 819,67 31/01/2021
31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE S.R.L. (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE S.R.L. (00994600708)
Fattura 38/PA del 08/04/2021 170,00 170,00 15/02/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bio-Disinfest di Christian Bilotta (01562970705)
Aggiudicatari:
Bio-Disinfest di Christian Bilotta (01562970705)
FORNITURA DETERGENTE 320,00 320,00 30/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Fattura 850/2021 del 02/12/2021 147,00 147,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura 121/2021 del 28/01/2021 73,77 73,77 28/01/2021
28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Fattura per buono d'ordine per prev.n.53 del 16/07/2021 1.296,00 1.296,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Fattura 736 del 19/04/2021 40,00 40,00 19/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
PREV. DEL 30/06/2021 PROT. N.9024 DEL 06/09/2021 13.400,00 13.400,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
Aggiudicatari:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
CIG: UFXD9X 200,00 200,00 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Fattura 4310/2021 del 09/10/2021 1.260,65 1.260,65 09/10/2021
09/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dtelecom s.r.l. (02150690697)
Aggiudicatari:
Dtelecom s.r.l. (02150690697)
Fattura 7/PA del 29/11/2021 70,00 70,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOMIX di Antonio Tomassone (TMSNTN81E20L219S)
Aggiudicatari:
TOMIX di Antonio Tomassone (TMSNTN81E20L219S)
Fattura 1224 del 26/11/2021 545,45 545,45 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Halba srl (01844890705)
Aggiudicatari:
Halba srl (01844890705)
Fattura 25/PA/2021 del 28/05/2021 197,00 197,00 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Fattura 03/2021 del 06/07/2021 80,00 80,00 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEFFE GENERAL SRLS (01779860707)
Aggiudicatari:
AEFFE GENERAL SRLS (01779860707)
Fattura 978/2021 del 23/11/2021 90,00 90,00 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
RIFERIMENTO: PROTOCOLLO N.0004621 del 07/05/2021 BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO MATERASSO CONVITTORE. 150,00 150,00 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SWEET DREAMS di ANTONELLO DE SANTIS (DSNNNL84L24F839T)
Aggiudicatari:
SWEET DREAMS di ANTONELLO DE SANTIS (DSNNNL84L24F839T)
Fattura 41 del 05/08/2021 4.700,00 4.700,00 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 398/FE del 07/10/2021 235,00 235,00 07/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Fornitura e posa di serramenti in un intervento di ristrutturazione edilizia (art.3 c.1 lett. d del DPR380/2001) 2.730,00 2.730,00 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIR INFISSI SRL (01437670704)
Aggiudicatari:
SIR INFISSI SRL (01437670704)
Codice CIG: Z732F81E80 / Codice CUP di Progetto: B39H320000370001 2.652,00 2.652,00 29/01/2021
29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Foglietta Giuseppe (FGLGPP76B14E335D)
Aggiudicatari:
Foglietta Giuseppe (FGLGPP76B14E335D)
OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT 129,51 129,51 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Aggiudicatari:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Fattura 16 del 21/10/2021 160,00 160,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura FPA 18/21 del 28/11/2021 5.550,00 5.550,00 28/11/2021
28/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Aggiudicatari:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Fattura 12968 del 22/12/2020 50,94 50,94 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONCA S.a.s.Ingrosso carta (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA S.a.s.Ingrosso carta (00243070703)
Fattura 3/02 del 12/04/2021 117,83 117,83 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERVIERO ALBA MARIA (CRVLMR66A43I320Z)
Aggiudicatari:
CERVIERO ALBA MARIA (CRVLMR66A43I320Z)
Fattura 78/02 del 27/05/2021 132,00 132,00 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 2.400,00 2.400,00 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETTuno S.R.L. (05600060965)
Aggiudicatari:
NETTuno S.R.L. (05600060965)
Fattura 12 del 16/02/2021 2.850,00 2.850,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 3/PA del 28/07/2021 3.000,00 3.000,00 28/07/2021
28/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Aggiudicatari:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Fattura 976/2021 del 23/11/2021 150,00 150,00 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
VENDITA 50,00 50,00 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Vendita 106,56 106,56 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STILFIORE DI GUALTIERI MARISA (GLTMRS69S43B519F)
Aggiudicatari:
STILFIORE DI GUALTIERI MARISA (GLTMRS69S43B519F)
Uff.CAMPOBASSO CONVITTO M.PAGANO PER.29/06/2021-29/06/2021 Esecuz. musicali OR 56,86 56,86 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
Fattura 153 del 29/11/2021 1.061,34 1.061,34 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&B Libri sas di De Filippis Delfico A. & C. (01742100686)
Aggiudicatari:
A&B Libri sas di De Filippis Delfico A. & C. (01742100686)
fattura generi alimentari 1.273,95 1.273,95 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LALLI FRANCESCO (LLLFNC87L09B519D)
Aggiudicatari:
LALLI FRANCESCO (LLLFNC87L09B519D)
Fattura 14 del 02/10/2021 95,00 95,00 02/10/2021
02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 31/PA/2021 del 05/10/2021 660,00 660,00 31/03/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Noleggio Tensostrutture "Dome" 24.590,16 24.590,16 06/09/2021
06/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Rif. FATT. n. 1/PA del 11/01/2021 350,00 350,00 11/01/2021
11/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mariano Design & Comunication srls (01695980704)
Aggiudicatari:
Mariano Design & Comunication srls (01695980704)
RIF. VS. ORDINE N. 474-C/14A DEL 19/01/21 - 1.142,00 1.142,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Aggiudicatari:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Fattura 04/PA del 25/06/2021 360,00 360,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEGLIA VIVIANA (NGLVVN77C44A662M)
Aggiudicatari:
NEGLIA VIVIANA (NGLVVN77C44A662M)
Fattura 5/2021 PA del 22/11/2021 2.422,63 2.422,63 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WANDERAMA STUDIO SRLS (14750261001)
Aggiudicatari:
WANDERAMA STUDIO SRLS (14750261001)
Fattura 60 del 29/11/2021 300,00 300,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
VENDITA 3.120,00 3.120,00 11/10/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Aggiudicatari:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
VOSTRO BUONO D'ORDINE DETERMINA PROT.18944 DEL 18/12/2021 156,60 156,60 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Fattura 23 del 16/12/2021 2.367,00 2.367,00 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
L iva esposta in questa fattura deve essere versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti 796,00 796,00 26/03/2021
26/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Fattura E2021/006 del 26/01/2021 2.188,50 2.188,50 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA S.A.S. (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA S.A.S. (00995290707)
Fattura 2 del 08/03/2021 2.693,60 2.693,60 08/03/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
De Oto Gennaro (DTEGNR73L03B519P)
Aggiudicatari:
De Oto Gennaro (DTEGNR73L03B519P)
Fattura FPA 1/21 del 29/10/2021 2.820,00 2.820,00 29/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEDURAN S.R.L. (01767740705)
Aggiudicatari:
LEDURAN S.R.L. (01767740705)
Fattura 394/2021 del 23/04/2021 1.229,51 1.229,51 23/04/2021
23/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura di vendita 2.339,92 2.339,92 30/04/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REPROCHEM SRL (02364960159)
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Aggiudicatari:
REPROCHEM SRL (02364960159)
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Fattura 9 del 05/02/2021 600,00 600,00 05/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 377 del 30/04/2021 1.457,71 1.457,71 29/01/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANAIO MOLISANO - PAM S.R.L. (01702500701)
Aggiudicatari:
GRANAIO MOLISANO - PAM S.R.L. (01702500701)
Fattura 12/02 del 03/02/2021 495,00 495,00 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 13 del 16/02/2021 8.000,00 8.000,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 81/02 del 03/06/2021 46,50 46,50 03/06/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 3 del 27/09/2021 150,00 150,00 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SWEET DREAMS di ANTONELLO DE SANTIS (DSNNNL84L24F839T)
Aggiudicatari:
SWEET DREAMS di ANTONELLO DE SANTIS (DSNNNL84L24F839T)
Fattura 63 del 03/09/2021 2.874,95 2.874,95 21/01/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALOIA MENA (LAOMNE73R41E456M)
Aggiudicatari:
ALOIA MENA (LAOMNE73R41E456M)
CUUFE:UFXD9X- IPA:istsc_cbvc01000g-CIG Z942FAB629 720,49 720,49 11/01/2021
11/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY S.p.A. (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY S.p.A. (02200000343)
Fattura 3 del 11/03/2021 310,00 310,00 11/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Vendita 270,00 270,00 20/09/2021
20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J)
Aggiudicatari:
PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J)
Fattura A/1 del 08/10/2021 6.000,00 6.000,00 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI LALLO MARIA DONATELLA (DLLMDN65P57B519F)
Aggiudicatari:
DI LALLO MARIA DONATELLA (DLLMDN65P57B519F)
Fattura 23/02 del 22/02/2021 347,00 347,00 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 1/PA del 28/06/2021 665,60 665,60 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOCONTE BENEDETTA (LCNBDT81M43C741V)
Aggiudicatari:
LOCONTE BENEDETTA (LCNBDT81M43C741V)
Fattura 05 del 08/05/2021 160,00 160,00 08/05/2021
08/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
ordine mepa 6339008 483,00 483,00 18/09/2021
18/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura FPA 3/21 del 29/03/2021 3.944,00 3.944,00 29/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Aggiudicatari:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
VENDITA 330,00 330,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.r.l. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.r.l. (01450520703)
VENDITA 654,87 654,87 30/01/2021
30/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Aggiudicatari:
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Fattura 09 del 18/06/2021 45,00 45,00 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 63/02 del 03/05/2021 478,00 478,00 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 84 del 03/08/2021 1.000,00 1.000,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.A.T. - Centro Assistenza Tecnica (01488550706)
Aggiudicatari:
C.A.T. - Centro Assistenza Tecnica (01488550706)
Fattura 149/02 del 03/11/2021 196,74 196,74 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura FA 391 del 07/12/2020 946,69 946,69 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEZETA ITALIA SRL (02897440307)
Aggiudicatari:
EFFEZETA ITALIA SRL (02897440307)
Fattura FPA 3/21 del 22/02/2021 1.000,00 1.000,00 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION S.R.L.S. (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION S.R.L.S. (01748920707)
Fattura 1 del 22/02/2021 181,82 181,82 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE SCUDERIE DEL PESCHIO SRL (01693970707)
Aggiudicatari:
LE SCUDERIE DEL PESCHIO SRL (01693970707)
Fattura FPA 10/21 del 01/07/2021 1.500,00 1.500,00 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Fattura 5 del 14/01/2021 1.000,00 1.000,00 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Aggiudicatari:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Fattura 21/000005/PA del 01/03/2021 110,45 110,45 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Fattura 909/2021 del 05/11/2021 120,00 120,00 05/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
** Riferim.N.PROT.11564 Del 30.09.21 331,98 331,98 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Fattura 42 del 05/08/2021 1.500,00 1.500,00 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
VENDITA 567,21 567,21 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Aggiudicatari:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Fattura 700145533804114 del 07/05/2021 917,08 917,08 08/02/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.-SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (15844561009)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.-SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (15844561009)
Fattura 26E del 10/12/2021 130,03 130,03 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA PUCA PIERLUIGI (00884870700)
Aggiudicatari:
FARMACIA PUCA PIERLUIGI (00884870700)
Vendita 166,56 166,56 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIAGINO DI PETRELLA COSTANTINO (01495990705)
Aggiudicatari:
BIAGINO DI PETRELLA COSTANTINO (01495990705)
Fattura 07 del 25/05/2021 155,00 155,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
** Riferim.N.FORNITURA MATERIALE Del 10.05.21 200,88 200,88 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Fattura 74/2021 del 13/02/2021 55,00 55,00 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 01/PA del 26/10/2021 4.500,00 4.500,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SELVA GIUSEPPE (LSLGPP91D21B519N)
Aggiudicatari:
LA SELVA GIUSEPPE (LSLGPP91D21B519N)
Fattura 18 del 12/11/2021 55,00 55,00 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
VENDITA 28,25 28,25 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 135/02 del 13/10/2021 81,98 81,98 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
PRESTAZIONE PROFESSIONALE 640,00 640,00 08/02/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMBURRO RAMONA (TMBRMN91T46B519J)
Aggiudicatari:
TAMBURRO RAMONA (TMBRMN91T46B519J)
001 5.377,20 5.377,20 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIEURO S.P.A. (00876320409)
Aggiudicatari:
UNIEURO S.P.A. (00876320409)
Fattura 7 del 04/02/2021 560,00 560,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura FPA 12/21 del 15/02/2021 30,00 30,00 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOTA GIOVANNI-TAPPEZZERIA TENDAGGI (DTTGNN63S10H501B)
Aggiudicatari:
DI TOTA GIOVANNI-TAPPEZZERIA TENDAGGI (DTTGNN63S10H501B)
Fattura 2112 del 29/12/2020 26,89 26,89 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
Fattura 174 del 11/06/2021 365,49 365,49 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
Aggiudicatari:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
FORNITURA DI MATERIALE 160,00 160,00 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Fattura 157 del 28/01/2021 234,00 234,00 28/01/2021
28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Fattura 3373 del 12/04/2021 32,79 32,79 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONCA S.a.s.Ingrosso carta (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA S.a.s.Ingrosso carta (00243070703)
Fattura 83/02 del 07/06/2021 40,98 40,98 07/06/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 18/03 del 31/05/2021 26.220,94 26.220,94 31/01/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMORE S.N.C. di Ivano e A. D'Amore-INGROSSO CARTA (00996640702)
Aggiudicatari:
D'AMORE S.N.C. di Ivano e A. D'Amore-INGROSSO CARTA (00996640702)
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 148,30 148,30 19/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Fattura 1587 del 31/10/2021 177,05 177,05 31/10/2021
31/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
SERVIZIO SAFETY DI PORTIERATO E GUARDIANIA NOTTURNA 2.249,19 2.249,19 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.N.G.E.A.V. CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE (92050690707)
Aggiudicatari:
CO.N.G.E.A.V. CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE (92050690707)
Fattura 00653 del 23/10/2021 4.127,00 4.127,00 23/10/2021
23/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Berti Simone (01773260466)
Aggiudicatari:
Berti Simone (01773260466)
Fattura 902/2021 del 05/11/2021 450,00 450,00 05/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 02/PA del 22/04/2021 1.500,00 1.500,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEGLIA VIVIANA (NGLVVN77C44A662M)
Aggiudicatari:
NEGLIA VIVIANA (NGLVVN77C44A662M)
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 627,90 627,90 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Fattura 165/02 del 25/11/2021 1.900,00 1.900,00 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
BUONI DI CONSEGNA DAL N. 3 AL N. 7 487,00 487,00 31/01/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GESSICA (TSTGSC93A60B519E)
Aggiudicatari:
TESTA GESSICA (TSTGSC93A60B519E)
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 133,76 133,76 31/10/2021
31/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Fattura 277/02 del 16/12/2020 490,50 490,50 11/01/2021
11/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura V3-23706 del 12/10/2021 1.221,31 1.221,31 12/10/2021
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
VENDITA 38,20 38,20 08/05/2021
08/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
1232 del 28/6/21, 1241 del 29/6/21 101,60 101,60 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Fattura FPA 6/21 del 26/01/2021 250,00 250,00 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOTA GIOVANNI-TAPPEZZERIA TENDAGGI (DTTGNN63S10H501B)
Aggiudicatari:
DI TOTA GIOVANNI-TAPPEZZERIA TENDAGGI (DTTGNN63S10H501B)
Fattura n. 03/2021 1.800,00 1.800,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Fattura 26/07 del 25/10/2021 340,20 340,20 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Fattura 1 del 21/01/2021 624,00 624,00 21/01/2021
21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSIDE MEDIA DI ANDREA FATICA (FTCNDR86D01B519M)
Aggiudicatari:
INSIDE MEDIA DI ANDREA FATICA (FTCNDR86D01B519M)
VENDITA 71,85 71,85 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 4/07 del 15/02/2021 63,00 63,00 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 57,60 57,60 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA PRIMO SOLE DI IACOVINO NADIN (CVNNDN76H63B519M)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA PRIMO SOLE DI IACOVINO NADIN (CVNNDN76H63B519M)
VENDITA 140,00 140,00 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 11 del 20/01/2021 1.000,00 1.000,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA NICOLA- SRL-MEDICO DEL LAVORO- (01557960703)
Aggiudicatari:
MANNA NICOLA- SRL-MEDICO DEL LAVORO- (01557960703)
Fattura FPA 36/21 del 15/11/2021 1.520,00 1.520,00 02/02/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azimut Srl (01803920709)
Aggiudicatari:
Azimut Srl (01803920709)
Fattura 458 del 24/05/2021 323,78 323,78 24/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERPLAST di vallillo oscar (VLLSCR71C03B519B)
Aggiudicatari:
SERPLAST di vallillo oscar (VLLSCR71C03B519B)
Fattura 13/PA/2021 del 31/03/2021 580,00 580,00 31/03/2021
31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
QUOTA ASSOCIATIVA - RINNOVO A.S. 2021/2022 500,00 500,00 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (97620750154)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (97620750154)
Fattura 5 del 03/02/2021 881,85 881,85 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (PNIGPP74B19B519I)
Aggiudicatari:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (PNIGPP74B19B519I)
Fattura 4/02 del 25/01/2021 515,00 515,00 25/01/2021
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 38/PA/2021 del 09/12/2021 415,40 415,40 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Fattura 42/02 del 18/03/2021 225,00 225,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
** Riferim.N.FORNITURA MATERIALE Del 10.05.21 179,68 179,68 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
RIPARAZIONE 120,00 120,00 12/10/2021
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
FATTURA ELETTRONICA 3.500,00 3.500,00 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOLLINO PASQUALE (LLLPQL80E27L113N)
Aggiudicatari:
LOLLINO PASQUALE (LLLPQL80E27L113N)
VENDITA 55,00 55,00 16/01/2021
16/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Fattura 19/PA del 26/05/2021 104,00 104,00 26/05/2021
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
Aggiudicatari:
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
Fattura 811 del 26/08/2021 1.500,00 1.500,00 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Halba srl (01844890705)
Aggiudicatari:
Halba srl (01844890705)
Fattura 46 del 01/10/2021 5.800,00 5.800,00 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 747 del 27/11/2021 281,82 281,82 27/11/2021
27/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAISON TULLO SAS (01739020707)
Aggiudicatari:
MAISON TULLO SAS (01739020707)
Fattura 5 del 29/04/2021 85,80 85,80 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA GIAMPAOLO (01615110705)
Aggiudicatari:
FARMACIA GIAMPAOLO (01615110705)
Fattura 3/PA del 26/08/2021 273,22 273,22 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mariano Design & Comunication srls (01695980704)
Aggiudicatari:
Mariano Design & Comunication srls (01695980704)
Fattura 20 del 02/12/2021 333,00 333,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 02-PA del 22/12/2020 480,00 480,00 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLOMBO ALESSANDRO (CLMLSN69R31B519L)
Aggiudicatari:
COLOMBO ALESSANDRO (CLMLSN69R31B519L)
VENDITA 1.185,14 1.185,14 02/03/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI DI LISIO & C. S.r.l. MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
Aggiudicatari:
F.LLI DI LISIO & C. S.r.l. MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
Fattura FPA 9/21 del 28/02/2021 1.100,00 1.100,00 28/02/2021
28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azimut Srl (01803920709)
Aggiudicatari:
Azimut Srl (01803920709)
Fattura 704 del 31/05/2021 67,05 67,05 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
VENDITA 892,00 892,00 30/04/2021
30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORNACCHIONE ANTONIETTA PASTICCERIA GIULIANO (CRNNNT70L63F055W)
Aggiudicatari:
CORNACCHIONE ANTONIETTA PASTICCERIA GIULIANO (CRNNNT70L63F055W)
Totali Numero Lotti: 224 342.110,09 342.110,09
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