Consultazione gare anno 2024 – Convitto

CONVITTO NAZIONALE "M.PAGANO"
Aggiornato al 01.01.1970
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Totali Numero Lotti: 0 0,00 0,00
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Consultazione gare anno 2022 – Convitto

CONVITTO NAZIONALE "M.PAGANO"
Aggiornato al 26.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fornitura Servizi di Manutenzione 714,00 714,00 11/01/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONE S.P.A.- ASCENSORE (12899760156)
Aggiudicatari:
KONE S.P.A.- ASCENSORE (12899760156)
Rif. ID 14968 - Doc.ProForma 3539/7 del 20/05/2022 - CIG: 7201164C83 63,94 63,94 28/05/2022
28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLARE SRL (01605100708)
Aggiudicatari:
SOLARE SRL (01605100708)
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 650,00 650,00 08/01/2022
28/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
VENDITA 33.378,58 33.378,58 07/02/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FA.BA S.n.c. di Fagnano T. e Barasso G. (01665710701)
Aggiudicatari:
FA.BA S.n.c. di Fagnano T. e Barasso G. (01665710701)
Fattura 105/PA del 01/12/2022 422,66 422,66 01/02/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ehinet Srl (07931091008)
Aggiudicatari:
Ehinet Srl (07931091008)
NOLEGGIO MULTIFUZNZIONE 480,00 480,00 08/01/2022
28/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
30071449-001 94,20 94,20 19/01/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A.- CP GEST.ANT. E DEPOSITI (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A.- CP GEST.ANT. E DEPOSITI (01114601006)
FORNITURA MATERIALE 87,40 87,40 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Fattura 1/PA/2022 del 04/01/2022 1.440,00 1.440,00 04/01/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
VENDITA 2.072,70 2.072,70 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARLETTA GUIDO & C. SNC (00044930709)
Aggiudicatari:
BARLETTA GUIDO & C. SNC (00044930709)
Fattura 96 del 31/12/2021 2.563,09 2.563,09 03/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMIZIE di Franco Libero (00360280705)
Aggiudicatari:
PRIMIZIE di Franco Libero (00360280705)
VENDITA MACELLERIA 3.293,50 3.293,50 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Aggiudicatari:
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
CUUFE:UFXD9X- IPA:istsc_cbvc01000g CIG Z38301EE0F 2.916,30 2.916,30 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY S.p.A. (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY S.p.A. (02200000343)
1BIM 2022 137,49 137,49 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (00488410010)
VENDITA 4.069,57 4.069,57 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI IAPALUCCI S.r.l. (01674910706)
Aggiudicatari:
F.LLI IAPALUCCI S.r.l. (01674910706)
Fattura 521/2021 del 29/12/2021 1.032,27 1.032,27 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bocconi D' Autore s.r.l.s (01809880709)
Aggiudicatari:
Bocconi D' Autore s.r.l.s (01809880709)
Fattura 1 del 07/02/2022 1.600,00 1.600,00 07/02/2022
07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLUCCI DAVIDE (GLLDVD95M28B519R)
Aggiudicatari:
GALLUCCI DAVIDE (GLLDVD95M28B519R)
VENDITA 62,70 62,70 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARATI 4 ERRE di Ramacciato Sandro C. S.N.C. (00052070703)
Aggiudicatari:
PARATI 4 ERRE di Ramacciato Sandro C. S.N.C. (00052070703)
Fattura 46 del 27/12/2021 2.912,08 2.912,08 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LALLI FRANCESCO (LLLFNC87L09B519D)
Aggiudicatari:
LALLI FRANCESCO (LLLFNC87L09B519D)
Fattura FPA 6/22 del 07/06/2022 10.600,00 10.600,00 19/01/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Aggiudicatari:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
NOLEGGIO FORNO 5.362,63 5.362,63 26/01/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Fattura 150_CA del 26/10/2022 3.402,00 3.402,00 26/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Societa' Cattolica di Ass. (00320160237)
Aggiudicatari:
Societa' Cattolica di Ass. (00320160237)
Fattura 17 del 22/02/2022 2.187,38 2.187,38 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&B Libri sas di De Filippis Delfico A. & C. (01742100686)
Aggiudicatari:
A&B Libri sas di De Filippis Delfico A. & C. (01742100686)
Fattura 51/PA del 10/08/2022 425,00 425,00 05/02/2022
05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bio-Disinfest di Christian Bilotta (01562970705)
Aggiudicatari:
Bio-Disinfest di Christian Bilotta (01562970705)
VENDITA 174,50 174,50 28/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FA.BA S.n.c. di Fagnano T. e Barasso G. (01665710701)
Aggiudicatari:
FA.BA S.n.c. di Fagnano T. e Barasso G. (01665710701)
Fattura 606 del 31/12/2021 2.960,34 2.960,34 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AL.OR s.r.l. (00859390700)
Aggiudicatari:
AL.OR s.r.l. (00859390700)
VENDITA 877,76 877,76 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI DI LISIO & C. S.r.l. MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
Aggiudicatari:
F.LLI DI LISIO & C. S.r.l. MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
fornitura generi alimentari vari 27.001,91 27.001,91 01/02/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LALLI FRANCESCO (LLLFNC87L09B519D)
Ehinet Srl (07931091008)
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (97620750154)
Aggiudicatari:
LALLI FRANCESCO (LLLFNC87L09B519D)
Ehinet Srl (07931091008)
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (97620750154)
MATERIALE PER ESAMI ORDINE DEL 20/05/2022 670,03 670,03 22/03/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
VENDITA 4.345,37 4.345,37 28/02/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Aggiudicatari:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
VENDITA 11.719,70 11.719,70 31/01/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORNACCHIONE ANTONIETTA PASTICCERIA GIULIANO (CRNNNT70L63F055W)
Aggiudicatari:
CORNACCHIONE ANTONIETTA PASTICCERIA GIULIANO (CRNNNT70L63F055W)
CUUFE:UFXD9X- IPA:istsc_cbvc01000g CIG Z5634C91AD 9.506,71 9.506,71 25/01/2022
04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY S.p.A. (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY S.p.A. (02200000343)
Fattura 1278 del 29/11/2022 1.063,93 1.063,93 25/02/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANAIO MOLISANO - PAM S.R.L. (01702500701)
Aggiudicatari:
GRANAIO MOLISANO - PAM S.R.L. (01702500701)
NOLEGGIO CUOCIPASTA 2.896,00 2.896,00 20/01/2022
22/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Fattura 98/PA del 02/11/2022 99,90 99,90 03/10/2022
02/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ehinet Srl (07931091008)
Aggiudicatari:
Ehinet Srl (07931091008)
ALIMENTI PER INTOLLERANTI 1.931,15 1.931,15 31/01/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CELIACHIA SHOP di Cocca Chiara (01636310706)
Aggiudicatari:
CELIACHIA SHOP di Cocca Chiara (01636310706)
VENDITA 1.804,03 1.804,03 31/01/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARATI 4 ERRE di Ramacciato Sandro C. S.N.C. (00052070703)
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Aggiudicatari:
PARATI 4 ERRE di Ramacciato Sandro C. S.N.C. (00052070703)
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Fattura 12 del 30/11/2022 4.206,00 4.206,00 31/03/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORTE MARIO (FRTMRA66C14Z404N)
Aggiudicatari:
FORTE MARIO (FRTMRA66C14Z404N)
VENDITA 19.241,10 19.241,10 22/02/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARLETTA GUIDO & C. SNC (00044930709)
Aggiudicatari:
BARLETTA GUIDO & C. SNC (00044930709)
Fattura 20E del 22/06/2022 2.321,21 2.321,21 06/04/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA PUCA PIERLUIGI (00884870700)
Aggiudicatari:
FARMACIA PUCA PIERLUIGI (00884870700)
Fattura 346/2022 del 06/06/2022 17.609,78 17.609,78 25/01/2022
28/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bocconi D' Autore s.r.l.s (01809880709)
Aggiudicatari:
Bocconi D' Autore s.r.l.s (01809880709)
VENDITA 6.952,34 6.952,34 01/02/2022
03/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI DI LISIO & C. S.r.l. MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
Aggiudicatari:
F.LLI DI LISIO & C. S.r.l. MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
VENDITA 33.655,63 33.655,63 31/01/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI IAPALUCCI S.r.l. (01674910706)
Aggiudicatari:
F.LLI IAPALUCCI S.r.l. (01674910706)
Fattura 501 del 31/10/2022 15.551,76 15.551,76 31/01/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AL.OR s.r.l. (00859390700)
Aggiudicatari:
AL.OR s.r.l. (00859390700)
NOLEGGIO FORNO 563,67 563,67 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Fattura 9/PA del 17/06/2022 3.500,00 3.500,00 17/06/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Aggiudicatari:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Fattura 84 del 04/07/2022 3.600,00 3.600,00 04/07/2022
04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02280260643)
Aggiudicatari:
AGENZIA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02280260643)
Fattura 8 del 06/04/2022 79.098,19 79.098,19 30/03/2022
10/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO ALBERGHI SRL (01763230701)
Aggiudicatari:
MILANO ALBERGHI SRL (01763230701)
Convitto Nazionale M. Pagano 39.810,91 39.810,91 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Aggiudicatari:
EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Fattura 19/PA/2022 del 02/11/2022 445,00 445,00 02/11/2022
02/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Uff.CAMPOBASSO CENTRUM PALACE PER.07-04-2022-08-04-2022 Concerto leggera 090600120220 54,80 54,80 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
ASSISTENZA MEDICA ANNO 2021/2022 5.000,00 5.000,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Rienzo Teresa Antonella (DRNTSN85H53B519V)
Aggiudicatari:
Di Rienzo Teresa Antonella (DRNTSN85H53B519V)
Fattura FATTPA 1_22 del 12/05/2022 1.029,60 1.029,60 12/05/2022
12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUSEPPE ACCIARO (CCRGPP75L02L113L)
Aggiudicatari:
GIUSEPPE ACCIARO (CCRGPP75L02L113L)
Attivazione software 350,00 350,00 12/01/2022
12/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETTuno S.R.L. (05600060965)
Aggiudicatari:
NETTuno S.R.L. (05600060965)
Fattura FPA 3/22 del 31/05/2022 85,71 85,71 31/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEDURAN S.R.L. (01767740705)
Aggiudicatari:
LEDURAN S.R.L. (01767740705)
Fattura 8 del 31/01/2022 1.000,00 1.000,00 31/01/2022
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE S.R.L. (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE S.R.L. (00994600708)
Fattura 61/05 del 29/06/2022 248,00 248,00 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIALE MOLISE SCRL (00691260707)
Aggiudicatari:
COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIALE MOLISE SCRL (00691260707)
SERVIZIO DI LOGISTICA E INTERMEDIAZIONE CONVITTIADI 2022 2.418,03 2.418,03 29/03/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE SRL (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE SRL (01663750709)
Fattura 29/07 del 11/11/2022 900,57 900,57 11/11/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Fattura 69/001 del 01/06/2022 1.380,00 1.380,00 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SORVEGLIO SAS DI MAZZAROTTO FABIO (03804330128)
Aggiudicatari:
SORVEGLIO SAS DI MAZZAROTTO FABIO (03804330128)
Fattura 62/2022 del 17/02/2022 55,00 55,00 17/02/2022
17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
RIF. VS. PROT. 004073 - VI.2 DEL 19/02/2022, DETERMINA 4068 600,00 600,00 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Aggiudicatari:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Fattura 287/2022 del 21/04/2022 45,00 45,00 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura 36 del 31/05/2022 500,00 500,00 31/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO (00000000000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO (00000000000)
Fattura 562/2022 del 13/05/2022 122,95 122,95 13/05/2022
13/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
VENDITA 835,50 835,50 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORNACCHIONE ANTONIETTA PASTICCERIA GIULIANO (CRNNNT70L63F055W)
Aggiudicatari:
CORNACCHIONE ANTONIETTA PASTICCERIA GIULIANO (CRNNNT70L63F055W)
Fattura 01/01/2022 del 01/02/2022 2.995,20 2.995,20 01/02/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Fattura 39 / PA del 04/03/2022 832,62 832,62 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA PICCA snc dei D.ri D. e G. Singarella (01638130706)
Aggiudicatari:
FARMACIA PICCA snc dei D.ri D. e G. Singarella (01638130706)
Fattura 6/03 del 30/04/2022 18.505,46 18.505,46 25/01/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMORE S.N.C. di Ivano e A. D'Amore-INGROSSO CARTA (00996640702)
Aggiudicatari:
D'AMORE S.N.C. di Ivano e A. D'Amore-INGROSSO CARTA (00996640702)
OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT 1.119,54 1.119,54 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Aggiudicatari:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Fattura 11/PA del 11/07/2022 207,00 207,00 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Vs ordine del 23/09/2022 Prot. n. 0018932 90,00 90,00 30/09/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 10/PA del 27/06/2022 500,00 500,00 27/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Aggiudicatari:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Fattura FPA 2/22 del 07/04/2022 500,00 500,00 07/04/2022
07/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAOLANTONIO NICOLA (PLNNCL62R06B519J)
Aggiudicatari:
PAOLANTONIO NICOLA (PLNNCL62R06B519J)
VENDITA 4.999,00 4.999,00 13/06/2022
13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (LCNPRN61L24B519Z)
Aggiudicatari:
L.P. DISTRIBUZIONE di Luciano P. (LCNPRN61L24B519Z)
Fattura 06 del 25/04/2022 170,00 170,00 25/04/2022
25/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 10/PA del 11/07/2022 115,00 115,00 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
CIG: Z1C34A5A0A 4.508,20 4.508,20 16/01/2022
16/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
SERVIZIO CATERING EVENTO "METTI UNA SERA A CENA...AL CONVITTO" 500,00 500,00 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATERING SERVICE SRLS (01861170700)
Aggiudicatari:
CATERING SERVICE SRLS (01861170700)
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 131,56 131,56 31/01/2022
30/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
CIG: Z1F36E3FCD 2.820,00 2.820,00 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Fattura 32 del 30/04/2022 5.086,74 5.086,74 31/01/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMIZIE di Franco Libero (00360280705)
Aggiudicatari:
PRIMIZIE di Franco Libero (00360280705)
Fattura 11/PA/2022 del 26/05/2022 775,00 775,00 26/05/2022
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
SANIFICAZ. N. 2 APPARTAM.- UFFICI AMM.VI - CUCINA E REFETTORIO - INT. HOTEL PALMA OMAGGIO 410,00 410,00 21/05/2022
21/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.S. srl (01771020706)
Aggiudicatari:
I.T.S. srl (01771020706)
Fattura 389/2022 del 02/04/2022 155,73 155,73 02/04/2022
02/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Fattura 40 del 28/05/2022 1.721,31 1.721,31 28/05/2022
28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINDPERFORMANCE STORE S.R.L.S. (11870740013)
Aggiudicatari:
MINDPERFORMANCE STORE S.R.L.S. (11870740013)
Fattura FPA 1/22 del 31/01/2022 634,57 634,57 31/01/2022
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEDURAN S.R.L. (01767740705)
Aggiudicatari:
LEDURAN S.R.L. (01767740705)
Fattura 02/22/GEVM del 12/01/2022 975,00 975,00 12/01/2022
12/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.N.G.E.A.V. CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE (92050690707)
Aggiudicatari:
CO.N.G.E.A.V. CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE (92050690707)
SANIFICAZ. LOCALE AULA MAGNA ISTITUTO MARIO PAGANO- CAMPOBASSO DEL 21/03/2022 200,00 200,00 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.S. srl (01771020706)
Aggiudicatari:
I.T.S. srl (01771020706)
Fattura 1/01 del 21/02/2022 174,59 174,59 21/02/2022
07/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSI GIAN LUCA (RSSGLC84E24A132X)
Aggiudicatari:
ROSSI GIAN LUCA (RSSGLC84E24A132X)
VENDITA 40,00 40,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Fattura 16/22/GEVM del 20/04/2022 390,00 390,00 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.N.G.E.A.V. CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE (92050690707)
Aggiudicatari:
CO.N.G.E.A.V. CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE (92050690707)
Fattura 40 / PA del 04/03/2022 968,81 968,81 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA PICCA snc dei D.ri D. e G. Singarella (01638130706)
Aggiudicatari:
FARMACIA PICCA snc dei D.ri D. e G. Singarella (01638130706)
VENDITA 75,00 75,00 24/06/2022
24/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEDURAN S.R.L. (01767740705)
Aggiudicatari:
LEDURAN S.R.L. (01767740705)
CUUFE:UFXD9XRIEMISSSIONE FATT.167152154 PER MANCATA APPLICAZIONE CIG Z302BD3455 - REF.45263 DEL 27/01/2020 - 757,90 757,90 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY S.p.A. (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY S.p.A. (02200000343)
FATTURA P.A. 2.032,80 2.032,80 25/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
SANIFICAZ. LOCALI CUCINA ISTITUTO MARIO PAGANO- CAMPOBASSO DEL 16/01/2022 120,00 120,00 21/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.S. srl (01771020706)
Aggiudicatari:
I.T.S. srl (01771020706)
FORNITURA DETERGENTE 384,00 384,00 31/10/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Fattura Cliente 9.000,00 9.000,00 26/07/2022
26/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALIFEL S.r.l. (00789280708)
Aggiudicatari:
CALIFEL S.r.l. (00789280708)
Fattura 36/02 del 24/02/2022 2.251,00 2.251,00 24/02/2022
24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 6 del 28/04/2022 400,00 400,00 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 18/2022 del 08/08/2022 1.270,00 1.270,00 08/08/2022
08/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETRAROIA GIOVANNI (PTRGNN56B10C486U)
Aggiudicatari:
PETRAROIA GIOVANNI (PTRGNN56B10C486U)
Fattura FPA 2/22 del 25/02/2022 1.250,00 1.250,00 25/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION S.R.L.S. (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION S.R.L.S. (01748920707)
ddt n. 08 del 27/04/2022 1.700,00 1.700,00 27/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vasile Rino (VSLRNI67A24H782S)
Aggiudicatari:
Vasile Rino (VSLRNI67A24H782S)
prestazioni manutentive 72,00 72,00 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEFFE GENERAL SRLS (01779860707)
Aggiudicatari:
AEFFE GENERAL SRLS (01779860707)
Fattura 254/2022 del 28/02/2022 207,00 207,00 28/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Uff.CAMPOBASSO CONVITTO M.PAGANO PER.03-04-2022-03-04-2022 Concerto leggera 090600120220 169,40 169,40 02/04/2022
02/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
Fattura 10/PA/2022 del 12/05/2022 125,00 125,00 12/05/2022
12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Fattura 80/22 del 12/07/2022 2.000,00 2.000,00 12/07/2022
12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMBURRO RAMONA (TMBRMN91T46B519J)
Aggiudicatari:
TAMBURRO RAMONA (TMBRMN91T46B519J)
Fattura 697/2022 del 17/06/2022 50,00 50,00 17/06/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Fattura 436/2022 del 05/07/2022 1.229,51 1.229,51 05/07/2022
05/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 18/01 del 31/01/2022 2.100,00 2.100,00 31/01/2022
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEMOLISE (00213640709)
Aggiudicatari:
TELEMOLISE (00213640709)
INTERVENTO SU DISTRIBUTORE DI PRIME COLAZIONI DEL CONVITTO NAZIONALE MARIO PAGANO 100,00 100,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Fattura 12200606060000000075 del 29/03/2022 334,30 334,30 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. (11005760159)
Fattura 08 del 18/05/2022 147,00 147,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 11 del 02/11/2022 8.172,50 8.172,50 02/11/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTELLA KATIA (SNTKTA81R49Z401U)
CARDARELLI SANDRA (CRDSDR60T54Z401S)
Aggiudicatari:
SANTELLA KATIA (SNTKTA81R49Z401U)
CARDARELLI SANDRA (CRDSDR60T54Z401S)
Fattura 8/01 del 28/12/2021 42,77 42,77 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSI GIAN LUCA (RSSGLC84E24A132X)
Aggiudicatari:
ROSSI GIAN LUCA (RSSGLC84E24A132X)
FARMACIA MRC CERVARO VIA CASILINA 15BIS LOC SORDELLA 03044 CERVARO FR 4.638,89 4.638,89 05/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MRC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01740210701)
Aggiudicatari:
MRC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (01740210701)
Fattura 8/PA del 13/06/2022 2.000,00 2.000,00 13/06/2022
13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Aggiudicatari:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Fattura 521/2022 del 08/07/2022 100,00 100,00 08/07/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura 47/02 del 01/04/2022 116,00 116,00 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 2PA del 29/03/2022 3.000,00 3.000,00 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Paolo Pasquale (DPLPQL70L21L113W)
Aggiudicatari:
Di Paolo Pasquale (DPLPQL70L21L113W)
Fattura 29 del 30/05/2022 510,00 510,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE EXPLORER S.R.L. (01851070704)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE EXPLORER S.R.L. (01851070704)
Fattura 294/2022 del 26/04/2022 756,00 756,00 26/04/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura 7/07 del 18/02/2022 83,43 83,43 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Fattura Cliente 19.536,00 19.536,00 23/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALIFEL S.r.l. (00789280708)
Aggiudicatari:
CALIFEL S.r.l. (00789280708)
Fattura 03/2022 del 19/04/2022 3.500,00 3.500,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGICABULA di TRIVISONNO Francesca (TRVFNC86L60B519K)
Aggiudicatari:
MAGICABULA di TRIVISONNO Francesca (TRVFNC86L60B519K)
Fattura Accompagnatoria PA Split Payment 264,00 264,00 16/09/2022
16/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Fattura 12/PA del 19/10/2022 532,00 532,00 19/10/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
SANIFICAZIONE DELL'INFERMERIA E DELLA STANZA 2F 100,00 100,00 31/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.S. srl (01771020706)
Aggiudicatari:
I.T.S. srl (01771020706)
Fattura 224 del 12/07/2022 94,50 94,50 12/07/2022
12/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
Aggiudicatari:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
Fattura 13PA del 15/07/2022 300,00 300,00 15/07/2022
15/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA SALVATORE (MFFSVT66D28B519M)
Aggiudicatari:
MOFFA SALVATORE (MFFSVT66D28B519M)
Fattura FPA 1/22 del 25/01/2022 983,61 983,61 25/01/2022
25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAOLANTONIO NICOLA (PLNNCL62R06B519J)
Aggiudicatari:
PAOLANTONIO NICOLA (PLNNCL62R06B519J)
Vs ordine del 23/09/2022 Prot. 0018931 90,00 90,00 30/09/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Vs Determina prot. 21927 500,00 500,00 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 190/02 del 23/12/2021 4.292,00 4.292,00 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 38 / PA del 04/03/2022 538,57 538,57 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA PICCA snc dei D.ri D. e G. Singarella (01638130706)
Aggiudicatari:
FARMACIA PICCA snc dei D.ri D. e G. Singarella (01638130706)
Fattura 48/02 del 01/04/2022 655,60 655,60 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
VENDITA 7.837,43 7.837,43 31/01/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FA.BA S.n.c. di Fagnano T. e Barasso G. (01665710701)
Aggiudicatari:
FA.BA S.n.c. di Fagnano T. e Barasso G. (01665710701)
SANIFICAZ. LOCALI MENSA E CUCINA ISTITUTO MARIO PAGANO- CAMPOBASSO DEL 05/02/2022 120,00 120,00 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.S. srl (01771020706)
Aggiudicatari:
I.T.S. srl (01771020706)
Fattura 1214/2022 del 09/11/2022 38,53 38,53 09/11/2022
09/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Fattura 9/PA/2022 del 04/05/2022 418,00 418,00 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Buono d'oerine n. 14700 del 23/06/22- Det. n. 14716 del 23/06/2022 440,00 440,00 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F. & P. banqueting srls (01816290702)
Aggiudicatari:
F. & P. banqueting srls (01816290702)
Fattura 837 del 23/12/2021 4.800,00 4.800,00 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MindPerformance s.r.l. a socio unico (11538680015)
Aggiudicatari:
MindPerformance s.r.l. a socio unico (11538680015)
TERMINI PAGAMENTO: [BO-003] BONIFICO - 30 GG DFFM 223,00 223,00 30/09/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK CORPORATE SALES - ROMA SALARIA - S.R.L. (11157421006)
Aggiudicatari:
PRINK CORPORATE SALES - ROMA SALARIA - S.R.L. (11157421006)
Fattura 298 del 09/03/2022 36.209,09 36.209,09 09/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Halba srl (01844890705)
Aggiudicatari:
Halba srl (01844890705)
ASSISTENZA MEDICA ANNO 2021/2022 3.500,00 3.500,00 12/01/2022
12/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Rienzo Teresa Antonella (DRNTSN85H53B519V)
Aggiudicatari:
Di Rienzo Teresa Antonella (DRNTSN85H53B519V)
Fattura 28/22/GEVM del 22/08/2022 3.380,00 3.380,00 22/08/2022
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.N.G.E.A.V. CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE (92050690707)
Aggiudicatari:
CO.N.G.E.A.V. CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE (92050690707)
Fattura 41 del 28/05/2022 1.721,31 1.721,31 28/05/2022
28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINDPERFORMANCE STORE S.R.L.S. (11870740013)
Aggiudicatari:
MINDPERFORMANCE STORE S.R.L.S. (11870740013)
Fattura 6 del 03/06/2022 7.096,25 7.096,25 08/04/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARDARELLI SANDRA (CRDSDR60T54Z401S)
Aggiudicatari:
CARDARELLI SANDRA (CRDSDR60T54Z401S)
VENDITA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/72 200,00 200,00 11/02/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Fattura 46 del 03/06/2022 500,00 500,00 03/06/2022
03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO (00000000000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO (00000000000)
Fattura 06/01/2022 del 27/06/2022 342,01 342,01 27/06/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Fattura 16/PA/2022 del 13/09/2022 3.387,00 3.387,00 13/09/2022
13/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
CIG: Z7836F50D4 1.050,74 1.050,74 23/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Aggiudicatari:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Rimetto Fattura per lavori di spesa X carico e scarico di banchi da scuola 2.400,00 2.400,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINELLI MICHELE (MNCMHL74L25B519W)
Aggiudicatari:
MANCINELLI MICHELE (MNCMHL74L25B519W)
Fattura 1/PA del 11/02/2022 95,43 95,43 11/02/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONTRASTO S.A.S DI LUCIO TESTA E C (01821530704)
Aggiudicatari:
CONTRASTO S.A.S DI LUCIO TESTA E C (01821530704)
Fattura 98/2022 del 25/01/2022 339,34 339,34 25/01/2022
25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Fattura 13/02 del 27/01/2022 204,94 204,94 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 03 del 09/03/2022 73,00 73,00 09/03/2022
09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
DETERMINA PROT. N.7888 DEL 30/03/2022 - CIG: Z8435D0B4E 2.489,80 2.489,80 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Fattura 1313/2022 del 28/11/2022 263,77 263,77 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
ORDINE DIRETTO 6867377 NUMERO PROCEDURA 25734 360,00 360,00 22/07/2022
22/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 4PA del 06/03/2022 250,00 250,00 06/03/2022
06/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA SALVATORE (MFFSVT66D28B519M)
Aggiudicatari:
MOFFA SALVATORE (MFFSVT66D28B519M)
Fattura 347/2022 del 24/03/2022 336,00 336,00 24/03/2022
24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Sostituzione e posa in opera comprensiva di tutti gli accessori di Scaldabagno elettrico 50 l. collocato nel bagno dell'aula Magna e Fornitura e posa in opera di cronotermostato a servizio della caldaia della foresteria 379,00 379,00 07/01/2022
07/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 12/PA/2022 del 20/06/2022 635,00 635,00 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Fattura 144 del 31/12/2021 1.139,95 1.139,95 03/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ehinet Srl (07931091008)
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Aggiudicatari:
Ehinet Srl (07931091008)
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Fattura 662 del 20/05/2022 127,27 127,27 20/05/2022
20/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Halba srl (01844890705)
Aggiudicatari:
Halba srl (01844890705)
Fattura 1815 del 31/10/2022 64,60 64,60 31/10/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
Fattura 51/02 del 13/04/2022 1.794,93 1.794,93 13/04/2022
13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
VENDITA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/72 1.300,00 1.300,00 11/02/2022
11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Fattura FPA 8/22 del 10/09/2022 1.750,00 1.750,00 10/09/2022
10/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Aggiudicatari:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Fattura 17/22/GEVM del 02/05/2022 195,00 195,00 02/05/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.N.G.E.A.V. CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE (92050690707)
Aggiudicatari:
CO.N.G.E.A.V. CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE (92050690707)
Fattura 1026/2022 del 22/09/2022 134,34 134,34 22/09/2022
22/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
TERMINI PAGAMENTO: [BO-003] BONIFICO - 30 GG DFFM 280,00 280,00 31/01/2022
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK CORPORATE SALES - ROMA SALARIA - S.R.L. (11157421006)
Aggiudicatari:
PRINK CORPORATE SALES - ROMA SALARIA - S.R.L. (11157421006)
Fattura 73/05 del 11/07/2022 236,00 236,00 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIALE MOLISE SCRL (00691260707)
Aggiudicatari:
COLIM COOPERATIVA LAVAGGIO INDUSTRIALE MOLISE SCRL (00691260707)
Fattura 04 del 22/03/2022 40,00 40,00 22/03/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 140/01 del 29/07/2022 1.000,00 1.000,00 29/07/2022
29/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEMOLISE (00213640709)
Aggiudicatari:
TELEMOLISE (00213640709)
LAVORI DI VARIO GENERE NEL CONVITTO 120,00 120,00 23/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 4 del 31/01/2022 700,00 700,00 31/01/2022
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (PNIGPP74B19B519I)
Aggiudicatari:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (PNIGPP74B19B519I)
Fattura 37/02 del 03/03/2022 400,00 400,00 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 899/2022 del 23/08/2022 90,16 90,16 23/08/2022
23/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Fattura 35 del 28/01/2022 231,73 231,73 28/01/2022
30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
Fattura 33/07 del 25/11/2022 100,30 100,30 25/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Fattura 37/2022 del 20/01/2022 560,00 560,00 20/01/2022
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura 18/PA del 28/11/2022 1.450,00 1.450,00 28/11/2022
28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Aggiudicatari:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Ordine Mepa 6789139 209,70 209,70 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 1/2022 PA del 30/05/2022 14.000,00 14.000,00 30/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WANDERAMA STUDIO SRLS (14750261001)
Aggiudicatari:
WANDERAMA STUDIO SRLS (14750261001)
Fattura 452/2022 del 25/06/2022 180,00 180,00 25/06/2022
25/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura 107/PA del 30/11/2022 85,00 85,00 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bio-Disinfest di Christian Bilotta (01562970705)
Aggiudicatari:
Bio-Disinfest di Christian Bilotta (01562970705)
CIG ZA8348DF13 157,80 157,80 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Aggiudicatari:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Fattura 30/2022 del 02/04/2022 175,00 175,00 02/04/2022
02/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO di Annibale Fanelli (FNLNBL83S12B519A)
Aggiudicatari:
STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO di Annibale Fanelli (FNLNBL83S12B519A)
Fattura 10 del 14/05/2022 200,00 200,00 14/05/2022
14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 28/07 del 31/10/2022 20,00 20,00 31/10/2022
31/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
DETERMINAZIONE 1.988,34 1.988,34 21/09/2022
21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.GEO. SRL unipersonale (01407650702)
Aggiudicatari:
DI.GEO. SRL unipersonale (01407650702)
Fattura 11PA del 30/06/2022 300,00 300,00 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA SALVATORE (MFFSVT66D28B519M)
Aggiudicatari:
MOFFA SALVATORE (MFFSVT66D28B519M)
richiesta prot. n. 4994 del 02/03/2022 139,21 139,21 08/03/2022
08/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
Aggiudicatari:
CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
Fattura PA 1 del 09/02/2022 139,34 139,34 09/02/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEZETA ITALIA SRL (02897440307)
Aggiudicatari:
EFFEZETA ITALIA SRL (02897440307)
Fattura 12 del 26/04/2022 14.089,09 14.089,09 26/04/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO (00000000000)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO (00000000000)
Fattura 88 del 10/06/2022 190,89 190,89 10/06/2022
10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Panificio Eredi Palazzo di Palazzo Giovanni & C. s.n.c. (00723960704)
Aggiudicatari:
Panificio Eredi Palazzo di Palazzo Giovanni & C. s.n.c. (00723960704)
FATTURA 4.500,00 4.500,00 31/01/2022
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Fattura 76/01 del 05/04/2022 1.000,00 1.000,00 05/04/2022
05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEMOLISE (00213640709)
Aggiudicatari:
TELEMOLISE (00213640709)
Fattura 42 del 28/05/2022 1.721,31 1.721,31 28/05/2022
28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINDPERFORMANCE STORE S.R.L.S. (11870740013)
Aggiudicatari:
MINDPERFORMANCE STORE S.R.L.S. (11870740013)
Fattura 70/02 del 01/06/2022 245,93 245,93 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
VENDITA 4.608,00 4.608,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 23 del 02/10/2022 4.000,00 4.000,00 02/10/2022
02/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
VENDITA MACELLERIA 17.475,42 17.475,42 31/01/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Aggiudicatari:
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni 600,00 600,00 02/09/2022
02/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I BORDI DELL'ARTE DI MARCO IANNACONE (NNCMRC91H03B519M)
Aggiudicatari:
I BORDI DELL'ARTE DI MARCO IANNACONE (NNCMRC91H03B519M)
Fattura 553/2022 del 12/05/2022 89,33 89,33 12/05/2022
12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
FORNITURA TAVOLO MARENO Mod. ETA 7 500,00 500,00 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SINERGIE srls (01869960706)
Aggiudicatari:
SINERGIE srls (01869960706)
Fattura FPA 2/22 del 02/03/2022 214,29 214,29 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEDURAN S.R.L. (01767740705)
Aggiudicatari:
LEDURAN S.R.L. (01767740705)
Fattura 9 del 08/04/2022 600,00 600,00 08/04/2022
08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
4 CF LE CUPOLETTE (00818940702)
Aggiudicatari:
4 CF LE CUPOLETTE (00818940702)
Fattura 7/2021 PA del 21/12/2021 3.980,00 3.980,00 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WANDERAMA STUDIO SRLS (14750261001)
Aggiudicatari:
WANDERAMA STUDIO SRLS (14750261001)
RIF. VS. PROT. 4073 - VI.2 DEL DEL 19/02/22, DETERMINA 4067 1.320,00 1.320,00 22/02/2022
22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Aggiudicatari:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 105,00 105,00 26/03/2022
26/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
FORNITURA PER CONVITTIADI DAL 03/04/22 AL 09/04/22 952,56 952,56 02/04/2022
02/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Aggiudicatari:
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Fornitura attrezzatura aggiuntiva 1.500,00 1.500,00 09/02/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Fattura 59PA del 17/05/2022 411,00 411,00 17/05/2022
17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO S.R.L. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO S.R.L. (01682910706)
** Riferim.N.DET.PROT. 18945 Del 18.12.21 113,94 113,94 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Fattura FPA 24/21 del 28/12/2021 378,00 378,00 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Aggiudicatari:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Fattura 02 del 07/01/2022 362,00 362,00 07/01/2022
07/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 160/2022 del 04/02/2022 147,00 147,00 04/02/2022
04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Fattura 9 del 09/04/2022 2.500,00 2.500,00 09/04/2022
09/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRIMOLISANI SOC. COOP. (01472100708)
Aggiudicatari:
TEATRIMOLISANI SOC. COOP. (01472100708)
Fattura 30PA del 14/03/2022 348,30 348,30 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO S.R.L. (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO S.R.L. (01682910706)
Fattura 97 del 05/09/2022 20.487,41 20.487,41 05/09/2022
05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&B Libri sas di De Filippis Delfico A. & C. (01742100686)
Aggiudicatari:
A&B Libri sas di De Filippis Delfico A. & C. (01742100686)
Fattura 130/02 del 07/11/2022 204,90 204,90 07/11/2022
07/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 6361586 CIG ZD0332F3D9 1.400,00 1.400,00 29/07/2022
29/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEDESCHI CARMINE (TDSCMN79T03E335G)
Aggiudicatari:
TEDESCHI CARMINE (TDSCMN79T03E335G)
Noleggio Strutture 6.500,00 6.500,00 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
PRIMA RATA-COMPENSO PER COMPITI SULLA SICUREZZA INERENTI LE FUNZIONI DI RSPP - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 2.948,30 2.948,30 28/03/2022
28/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Fattura 2 del 22/03/2022 4.712,00 4.712,00 22/03/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLGA SNC DI MARIO ANTONELLA (01562850709)
Aggiudicatari:
OLGA SNC DI MARIO ANTONELLA (01562850709)
Fattura 7 del 11/04/2022 317,00 317,00 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORTE MARIO (FRTMRA66C14Z404N)
Aggiudicatari:
FORTE MARIO (FRTMRA66C14Z404N)
Fattura 16/PA del 11/10/2022 1.800,00 1.800,00 11/10/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Aggiudicatari:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 2.400,00 2.400,00 12/01/2022
12/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETTuno S.R.L. (05600060965)
Aggiudicatari:
NETTuno S.R.L. (05600060965)
Fattura 145/22 del 26/03/2022 17.360,00 17.360,00 26/03/2022
26/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI DI LISIO & C. S.r.l. MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
Aggiudicatari:
F.LLI DI LISIO & C. S.r.l. MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
Fattura 252/2022 del 04/04/2022 438,00 438,00 04/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura 3853 del 28/09/2022 445,50 445,50 28/09/2022
28/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA & C. Snc (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA & C. Snc (00181490707)
Fattura 1/T del 18/04/2022 1.200,00 1.200,00 18/04/2022
18/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
Fattura 1PA del 07/02/2022 626,00 626,00 07/02/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSIDE MEDIA DI ANDREA FATICA (FTCNDR86D01B519M)
Aggiudicatari:
INSIDE MEDIA DI ANDREA FATICA (FTCNDR86D01B519M)
CIG: ZDC35D5AE9 2.500,00 2.500,00 09/04/2022
09/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Fattura 1371/2022 del 30/06/2022 270,00 270,00 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704)
Aggiudicatari:
Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704)
VENDITA 79,00 79,00 05/01/2022
05/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Fattura 1/PA del 14/03/2022 10.032,84 10.032,84 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mariano Design & Comunication srls (01695980704)
Aggiudicatari:
Mariano Design & Comunication srls (01695980704)
Fattura 25/02 del 14/02/2022 1.900,00 1.900,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 8PA del 28/05/2022 400,00 400,00 28/05/2022
28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA SALVATORE (MFFSVT66D28B519M)
Aggiudicatari:
MOFFA SALVATORE (MFFSVT66D28B519M)
CIG ZE43437D05 2.060,02 2.060,02 20/01/2022
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Punto Immagine s.a.s. (00687600700)
Aggiudicatari:
Punto Immagine s.a.s. (00687600700)
operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dellarticolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni. 2.275,00 2.275,00 31/03/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTELLA KATIA (SNTKTA81R49Z401U)
Aggiudicatari:
SANTELLA KATIA (SNTKTA81R49Z401U)
Fattura 50/02 del 06/04/2022 4.845,00 4.845,00 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 205,00 205,00 09/07/2022
09/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Fattura 665/22 del 08/05/2022 840,00 840,00 08/05/2022
08/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SO.COOPERATIVA DEL COLLE (01425890702)
Aggiudicatari:
SO.COOPERATIVA DEL COLLE (01425890702)
Fattura Cliente 12.144,00 12.144,00 14/09/2022
14/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALIFEL S.r.l. (00789280708)
Aggiudicatari:
CALIFEL S.r.l. (00789280708)
Fattura 367/2022 del 24/05/2022 1.081,00 1.081,00 24/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
CUUFE:UFXD9X- IPA:istsc_cbvc01000g CIG ZF22B0BE36 RIEMISSIONE FATTURA 167141098 PER ERRATA APPLICAZIONE CIG - REF. 37543 DEL 03/12/2019 - PROTOCOLLO N.0006469 del 10/12/2019 254,05 254,05 19/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY S.p.A. (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY S.p.A. (02200000343)
FORNITURA GONFALONE COMPLETO DI ACCESSORI COME DA PREVENTIVO DEL 21/03/2022 PROT. N. 6969 664,00 664,00 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE MARCO ARTICOLI MILITARI (DMRLCU82R20B519B)
Aggiudicatari:
DE MARCO ARTICOLI MILITARI (DMRLCU82R20B519B)
Fattura 07 del 14/05/2022 263,00 263,00 14/05/2022
14/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 449/2022 del 28/02/2022 260,00 260,00 28/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704)
Aggiudicatari:
Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704)
Fattura 09 del 22/05/2022 470,00 470,00 22/05/2022
22/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 13/PA/2022 del 20/06/2022 238,00 238,00 20/06/2022
20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Fattura FPA 7/22 del 07/06/2022 4.000,00 4.000,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Aggiudicatari:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Totali Numero Lotti: 259 788.276,07 788.276,07
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Consultazione gare anno 2022 – Liceo

Liceo Scientifico Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 23.01.2023
URL originale: https://liceoscientificopagano.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 1312/2022 del 28/11/2022 – XEROX TONER B230-B225-B235 90,16 90,16 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
fattura n. 397 del 14/11/2022 -TAMBURO COMP. DR-2400 BROTHER 80,00 80,00 30/11/2022
30/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
fattura n. 755/2022 del 14/11/2022 Contratto Pacchetto SMS annuale per il Liceo Scientifico Mario Pagano 850,00 850,00 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 53/PA del 11/11/2022 FITTO SALA PER VISIONE CORTOMETRAGGIO 650,00 650,00 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FANTASIA SRL (01534110687)
Aggiudicatari:
FANTASIA SRL (01534110687)
fattura n. 648/2022 del 30/09/2022- Licenza Registro Cloud su Piattaforma Web 300,00 300,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“fattura n. 56 del 24/10/2022 Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 19 ottobre 2022 sul percorso Campobasso – Roma A/R 0,00 0,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
“fattura n. 59 del 11/11/2022 Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 11 novembre 2022 sul percorso sede del Convitto – cinema “”Maestoso”” di Campobasso A/R” 595,00 595,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
n. 12 PA del 30/06/2022 Canone di noleggio multifunzioni Ricoh Aficio MP4001 s/n:V7613400795 + Ricoh Aficio MP4001 s/n:V7902800346. 1^ Semestre 2022 291,00 291,00 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM SRL (01648120705)
Aggiudicatari:
DIEM SRL (01648120705)
fattura n. 67/E del 19/07/2022 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NELL’AMBITO RETI NAZIONALI DI SCUOLE PER LA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE CON L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 1.500,00 1.500,00 20/10/2022
20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
fattura n. 81 del 12/07/2022 1.600,00 1.600,00 19/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMBURRO RAMONA (06895820485)
Aggiudicatari:
TAMBURRO RAMONA (06895820485)
fattura n. 26 del 31/05/2022 – Noleggio pullman GT per viaggi9o effettuato dal 17 al 20 Maggio 2022 sul percorso Campobasso – Matera – Scanzano Ionico A/R 1.325,00 1.325,00 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
fattura n. 16 del 31/05/2022 – Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 4 maggio 2022 sul percorso Campobasso – Pescara A/R 454,55 454,55 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR SNC DI PASSARELLI ANTONIO (01514310703)
fattura n. 51/PA del 30/05/2022 – Viaggio d’istruzione organizzato in Costiera Amalfitana e Paestum nei giorni 30 e 31 maggio 2022 6.216,00 6.216,00 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Fattura n. 3766/FVIDF del 10/06/2022 – Materiale vario per gli esami 56,20 56,20 30/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 190/FPA1 del 16/05/2022 960,00 960,00 17/06/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fattura n. 167/PA del 13/05/2022 – Viaggio di istruzione a Scanzano Ionico dal 17 al 20 Maggio 2022 c/o il Villaggio Torre del Faro – Alunni delle classi III/A e IV/A del Liceo Scientifico – SA 5.669,00 5.669,00 14/06/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Aggiudicatari:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Saldo fattura n. 1988 del 6 Novembre 2019 – Fornitura toner 216,00 216,00 18/03/2022
18/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
fattura n. 02/2022 del 18/01/2022 – MANIFESTI E STAMPATI VARI PER L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO . 230,00 230,00 02/02/2022
02/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO MAURIZIO (01859840702)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO MAURIZIO (01859840702)
fattura n. 141/E del 20/12/2021 – Corso di formazione docenti nell’ambito Reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali 1.500,00 1.500,00 17/01/2022
17/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Totali Numero Lotti: 19 22.582,91 22.582,91
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2021 – Comprensivo

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 24.01.2022
URL originale: https://pagano.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 2063 del 12/11/2021 -RAPID TEST SALIVA SPH-SAVC20 1.600,00 1.600,00 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Aggiudicatari:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
fattura n. 1933 del 26/10/2021 – Rapid test saliva SPH-SAVC20 880,00 880,00 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Aggiudicatari:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
fattura n. 715/2021 del 18/09/2021 – Registro elettronico 2.0 – per la 600,00 600,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 243/PA del 01/03/2021 – Rinnhovo Ei-Center Academy – anno 2 900,00 900,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Fattura n. 306 del 03/10/2021 – Noleggio Multifunzione RICOHY MP3353S 150,00 150,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. FPA 3/21 del 02/08/2021 -Laboratorio di scrittura creativa 2.500,00 2.500,00 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA NEWS AND MEDIA (01840030702)
Aggiudicatari:
OFFICINA NEWS AND MEDIA (01840030702)
“fattura n. 46 del 27/07/2021 – Progetto Nuoto “”Piano Estate 2021″” C 800,00 800,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA R.L. (92051850706)
“fattura n. FPA 1/21 del 29/07/2021 – PROGETTO NUOTO – “”PIANO SCUOLA 800,00 800,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H2O SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Aggiudicatari:
H2O SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
fattura n. 220 del 21/07/2021 – Materiale di facile consumo e stampe v 188,80 188,80 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
“fattura n. FPA 3/21 del 25/06/2021 – SALDO Progetto Scuolab: “”Write 7.750,00 7.750,00 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
fattura n. FPA 1/21 del 19/07/2021 – Percorso di lezioni di pallavolo- 1.700,00 1.700,00 21/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA PALLAVOLO ASD (00801820705)
Aggiudicatari:
NUOVA PALLAVOLO ASD (00801820705)
fattura n. 209 del 25/06/2021 – Noleggio Multifunzione RICOHY MP3353SP 150,00 150,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 20214E19356 del 23/06/2021- Acquisto registri 50,00 50,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
“fattura n. FPA 1/21 del 17/06/2021 – Acconto Finanziamento Progetto 7.750,00 7.750,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA CSRLS (01764500706)
fattura n. 1152 del 16/06/2021 – TONER SAMSUNG 140,00 140,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
fattura n. 1096 del 09/06/2021 – TONER SAMSUNG 180,00 180,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
fattura n. 16/2021 del 19/01/2021- SALDO PROGETTO LA PIAZZA DIGITALE P 6.967,00 6.967,00 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 7/02 del 24/05/2021 – Riparazione, pulizia e regolazione Fl 50,00 50,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
fattura n. 40/M del 14/05/2021 -Acquisto materiale vario 76,23 76,23 15/05/2021
15/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
fattura n. 1946 del 11/05/2021 – Acquisto risme di carta per fotocipia 153,00 153,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 197/FE del 10/05/2021 – Acquisto cartelle archivio con lac 148,20 148,20 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
fattura n. 1110 del 17/03/2021 – ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE A4 LEONA 132,50 132,50 09/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 99 del 25/03/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE rICOH MP3353SP – 150,00 150,00 09/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 21/M del 23/03/2021 – Acquisto vaschette portagessi per lav 252,00 252,00 09/04/2021
09/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
fattura n. 37 del 05/02/2021 – Toner comp. Brother TN-2420 66,00 66,00 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 15/2021 del 19/01/2021 – Acconto Progetto la Piazza Digital 6.967,00 6.967,00 25/01/2021
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Totali Numero Lotti: 26 41.100,73 41.100,73
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