Consultazione gare anno 2016

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 30.01.2019
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Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PROGETTO CORSO DI LINGUA INGLESE – CORSO KET 577,50 0,00 18/11/2016
25/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
PROGETTO PON – 10.8.1.A1 . FESRPON-MO-2015-25 2.846,38 0,00 23/11/2016
04/04/2017
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
OPERA DI STRAVINO CARMINE (STRCMN88A12E791G)
Aggiudicatari:
OPERA DI STRAVINO CARMINE (STRCMN88A12E791G)
PROGETTO PON – Codice Progetto: 10.8.1.A1- FESRPON-MO-2015-25 10.119,05 0,00 30/09/2016
04/04/2017
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA (07372180633)
Aggiudicatari:
EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA (07372180633)
Materiale vario (passamaneria, cancelleria, ecc) per la realizzazione lavoretti vari per l’Open Day 131,34 0,00 20/12/2016
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Materiale vario occorrente per la realizzazione del progetto:”Christmas” dell’Istituto Comprensivo 113,50 0,00 24/11/2016
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
PROGETTO FESRPON – MO -2015-25 – 79,30 0,00 09/12/2016
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C.I. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (06665231210)
Aggiudicatari:
T.C.I. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (06665231210)
Saldo fattura n. 43/2016PA del 29/01/2016 – Rinnovo licenza registro elettronico scuola primaria e secondaria di I grado 300,00 300,00 14/01/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
TONER PER FOTOCOPIATORE DELLA SCUOLA MEDIA 116,24 116,24 16/02/2016
16/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
Saldo fattura n. 125/PA/2016 del 25/11/2016 -Atlantis Multipla 53,27 53,27 25/11/2016
10/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700)
Aggiudicatari:
S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700)
SALDO FATTURA N. 20164E25580 DEL 29/07/2016 – ACQUISTI REGISTRI DI CLASSE, DEI DOCENTI E LIBRETTI SCOLASTICI 622,20 622,20 28/07/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
FATTURA N. 1269/PA/2016 – ACQUISTO N. 2 LAVAGNE INTERATTIVE COMPLETE DI NOTEBOOK + N. 2 VIDEOPROIETTORI 4.040,16 4.040,16 12/12/2016
10/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700)
Aggiudicatari:
S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700)
SALDO FATTURA N. 20 DEL 02/12/2016 – ACQUISTO RADIO CON CD PER LA SCUOLA PRIMARIA 49,09 49,09 30/11/2016
10/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZARRILLI (01665700702)
Aggiudicatari:
ZARRILLI (01665700702)
SALDO FATTURA N. 35 DEL 30/11/2016 – ACQUISTO N. 3 FLAUTI TRAVERSI 491,82 491,82 29/11/2016
09/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
SALDO FATTURA N. 368 DELL’11/11/2016 – ACQUISTO TONER 56,00 56,00 09/11/2016
02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SALDO FATTURA N. 118/PA DEL 10/11/2016 – ACQUISTO LIM PER LA SCUOLA SECONDRIA DI I GRADO 1.702,30 1.702,30 12/10/2016
29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
SALDO FATTURA N. 1085 DEL 31/10/2016 – EICARD JUNIOR PER LA SCUOLA PRIMARIA 50,00 50,00 28/10/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
SALDO FATTURA N. 1086 DEL 31/10/2016 – GUIDA EIPASS JUNIOR SCUOLA PRIMARIA 1.000,00 1.000,00 28/10/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP AR DELLA SCUOLA PRIMARIA 1.140,00 1.140,00 30/03/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
SALDO FATTURA N. 30 DEL 10/11/2016 – FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA 72,00 72,00 30/03/2016
18/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA NICOLA (00070790704)
Aggiudicatari:
ROMANELLA NICOLA (00070790704)
SALDO FATTURA N. 318 DEL 08/10/2016 – ACQUISTO TONER 56,00 56,00 05/10/2016
28/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SALDO FATTURA N. 429/2016PA DEL 14/10/2016 – REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA PRIMARIA 80,00 80,00 29/09/2016
28/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Saldo fattura n. 20164E DEL 05/08/2016 46,50 46,50 28/07/2016
15/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ABBONAMENTO ANNUALE A:”NOTIZIE DELLA SCUOLA” 110,00 110,00 28/07/2016
27/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID (00659430631)
Saldo fattura n. 65/01 del 07/07/2016 – viaggio effettuato al Parco Nazionale d’Abruzzo il 6 Maggio 2016 – Scuola media di I grado 727,27 727,27 29/04/2016
25/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Saldo fattura n. 208 del 29/04/2016 – acquisto pacchetto firma digitale Aruba 30,33 30,33 29/01/2016
08/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HALLEY SU-EST (00715500708)
Aggiudicatari:
HALLEY SU-EST (00715500708)
Saldo fattura n. 5 del 19/05/2016 – Progetto sci a Roccaraso dal 14 al 18 Marzo 2016 8.863,64 8.863,64 11/03/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL SPORTING (00102770666)
Aggiudicatari:
HOTEL SPORTING (00102770666)
Saldo fattura n. 153 delo 18/05/2016 – acquisto fotocopiatore per la scuola secondaria di I grado0 500,00 500,00 16/05/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fattura n. 333/2016PA – Rinnovo aggiornamenti AXIOS 2016 300,00 300,00 13/02/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Saldo fattura n. 114 del 02/05/2016 – Acquisto risme di carta per il fotocopiatore 144,10 144,10 29/04/2016
11/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Saldo fattura n. 20 del 25/05/2016 – Intervento di revisione e pulizia flauti traversi della scuola media 122,95 122,95 18/05/2016
11/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Saldo fattura n. 94/PA del 23/05/2016 – Acquisto tamburo per fotocopiatore Canon 163,00 163,00 23/05/2016
11/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
Saldo fattura n. 91/PA DEL 19/05/2016 – TONER PER STAMPANTE A COLORE 112,00 112,00 15/05/2016
11/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
Saldo fattura n. 42/PA del 21/05/2016 -Noleggio autobus per viaggio effettuato il giorno 20 Maggio 2016 sul percorso Campobasso- Parco Nazionale del gargano e carpino- Partecipazione Rassegna Musicale 590,91 590,91 18/05/2016
08/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
Saldo fattura n. 51/04 del 23/05/2016 – Noleggio autobus:Campobasso-Roma e ritorno 590,91 590,91 18/05/2016
08/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. S.A.S .AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. S.A.S .AUTOLINEE (00980800700)
Saldo fattura n. 60/02 del 18/12/2015 – Stampati 50,00 50,00 17/12/2015
28/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE "LA REGIONE" (00059250704)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE "LA REGIONE" (00059250704)
saldo fattura n. 42/01 del 12/05/2016 Visita guidata ad Agnone e Pietrabbondante (IS) 363,64 363,64 29/04/2016
28/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Saldo fattura n. 34/01 del 11/05/2016 – Visita guidata a San Lorenzello – Pietraroia 363,64 363,64 02/05/2016
28/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Fattura n. 31/01/ del 05/05/2016 – Visita guidata al castello “Angioino” di Civitacampamarano (CB) il 28/04/2016 227,27 227,27 05/04/2016
28/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. S.A.S .AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. S.A.S .AUTOLINEE (00980800700)
Saldofattura n. 07/01 del 20/04/2016 – noleggio Autobus per partecipazione al 9° Concorso Musicale di Campagnano Romano – Roma il 14/04/2016 345,45 345,45 05/04/2016
03/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SANTILLI ANTONIO (00998600704)
Aggiudicatari:
DITTA SANTILLI ANTONIO (00998600704)
Saldo fattura n. 20/01 del 16/04/2016 – Uscita didattica al Paleolitico di ISERNIA 250,00 250,00 05/04/2016
03/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Saldo fattura n. 19/01 del 16/04/2016 – Visita guidata al Castello di Gambatesa (CB) il 07/04/2016 227,27 227,27 05/04/2016
02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Fattura n.273/2016 del 08/04/2016 – LIM per la scuola secondaria di I grado 3.771,50 3.771,50 07/04/2016
18/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Saldo fattura n. 23/2016 del 13/04/2016 – materiale sportivo per la scuola secondaria di I grado 196,88 196,88 13/04/2016
18/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROSPORT 2000 DI GIORDANO BENASSI (01599170063)
Aggiudicatari:
EUROSPORT 2000 DI GIORDANO BENASSI (01599170063)
Saldo fattura n. 2990 del 12/04/2016 – Materiale didattico per alunni diversamente abili 27,70 27,70 25/01/2016
18/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Saldo fattura n. 1156 del 21/03/2016 – libri 66,30 66,30 22/03/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Saldo fattura n. 1712 del 26/02/2016 – materiale didattico per il sostegno suola Primaria 83,27 83,27 25/01/2016
12/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Saldo fattura . 2/PA DEL 29/02/2016 – Acquisto toner per fotocopiatore scuola media 116,24 116,24 16/02/2016
14/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
saldo fattura n. 7/001 del 18/01/2016 – Acquisto risme di carta per la scuola primaria 141,70 141,70 14/01/2016
01/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Saldo fattura n.418/001 del 10/12/2015 – materiale di cancelleria per la scuola primaria 295,94 295,94 26/11/2015
11/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Saldo fattura n.31/01 del 09/12/2015 – acquisto risme di carta per fotocopiatore 111,80 111,80 09/10/2015
11/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Totali Numero Lotti: 50 42.636,36 28.769,29
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