Consultazione gare anno 2018

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: http://pagano.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 29/01 del 22/11/2018 -materiale di facile consumo 131,20 131,20 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 39 del 28/11/2018 – Materiale vario per lo strumento musicale 345,00 345,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
fattura n. 113/PA del 29/11/2018 – MATERIALE PER ARREDI SCOLASTICI 4.764,00 4.764,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
fattura n. 000035-2018-02 del 28/11/2018 – BROSHURES F.TO A4 COLORI 25,00 25,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S di Caruso Gianluca (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S di Caruso Gianluca (01646790707)
fattura n. 5/E del 23/11/2018 – FORNITURA TENDE TRADIZIONALI ARRICCIATE IN TESSUTO OSCURANTE 0 2.188,52 2.188,52 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIANO DESIGN COMUNICATION SRL (01695980704)
Aggiudicatari:
MARIANO DESIGN COMUNICATION SRL (01695980704)
fattura n. 1/E del 22/11/2018 – STRUMENTI MUSICALI 315,57 315,57 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALVATORE MICHELE (01790430704)
Aggiudicatari:
SALVATORE MICHELE (01790430704)
fattura n. 89/18 del 22/11/2018 – VIAGGIO CAMPOBASSO-LARINO E RITORNO IL GIORNO 19/11/2018 . Classi 2 e 3/A della scuola Primaria 200,00 200,00 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 90/18 del 22/11/2018 – Viaggio Campobasso-Larino e ritorno il giorno 21/11/2018 – Classi 2 e 3/B della scuola Primaria 200,00 200,00 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 48/PA del 23/11/2018 – Viaggio effettuato il giorno 21/11/2018 sul percorso Campobasso – Larino A/R – Classi 4^-5^/A e 5^/B della scuola Primaria 272,73 272,73 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 63 del 19/10/2018 – BROSCHURE PER LA SCUOLA PRIMARIA 63,00 63,00 23/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LECONOMICA TIPOGRAFIA (01692920703)
Aggiudicatari:
LECONOMICA TIPOGRAFIA (01692920703)
fattura n. 36 del 16/11/2018 – ACQUISTO LEGGII PER ORCHESTRA 204,90 204,90 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
fattura n. 483/PA del 12/11/2018 – RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE E FORMATORE EIPASS PER L’ANNO SCO. 2018/2019 81,96 81,96 16/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 20184E29531 del 16/10/2018 – FASCICOLI PERSONALI ALUNNI 320,00 320,00 10/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 21/01 del 17/10/2018 – Fornitura materiale di facile consumo per il Progetto “Continuità” Scuola Primaria 37,60 37,60 10/11/2018
10/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 32 del 15/10/2018 – LIBRI VARI 152,50 152,50 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
fattura n. 304 del 08/10/2018 – RIPARAZIONE COPIATORE RICOH MP 2000 67,00 67,00 13/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 000002-2018-PA del 04/10/2018 -CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH – SCUOLA PRIMARIA – SALDO 855,00 855,00 12/10/2018
07/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
fattura n. 392/2018PA del 10/10/2018 – MATERIALE VARIO PER IL P.N.S.D. per la scuola sec. di I grado 137,71 137,71 12/10/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 385/2018PA del 10/10/2018 – REGISTRO ELETTRONICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO 600,00 600,00 12/10/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 100255/18 del 09/10/2018 – ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SCOLASTICA: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 80,00 80,00 12/10/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697)
fattura n. 2477 del 19/09/2018 – Abbonamento alla Rivista:”Difficoltà di apprendimento e didattica” per l’anno scolastico 2018/19 56,00 56,00 28/09/2018
28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
fattura n. 274 del 25/09/2018 -toner originale Ricoh per MP2000 56,00 56,00 28/09/2018
28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 19/01 del 13/09/2018 – Carta per stampante A4 Leonardo 140,00 140,00 24/09/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. FATTPA 15_18 del 20/09/2018- Installazione sistemi di protezione tablet 81,00 81,00 24/09/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
fattura n. 20184E24427 del 04/09/2018 – Acquisto registri vari e libretti scolastici x gli alunni 395,50 395,50 14/09/2018
10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 28 del 26/06/2018 – Acquisto strumenti musicali (Legnetti) 163,94 163,94 02/07/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
fattura n. 36/E del 27/06/2018 – Fornitura magliette con stampe nomi 30,00 30,00 02/07/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705)
fattura n. 170 del 23/05/2018 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO 196,00 196,00 22/06/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 63/18 del 01/06/2018 – VISITA GUIDATA A ISERNIA E PIETRAROIA – CLASSE III/A DELLA SCUOLA PRIMARIA 318,18 318,18 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 14/18 del 31/05/2018 – FORNITURA LOCANDINE A COLORI FORMATO A3 40,80 40,80 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE RIGENERA DI FIACCHINO FABIO (01618010704)
Aggiudicatari:
MOLISE RIGENERA DI FIACCHINO FABIO (01618010704)
fattura n. FATTPA 7_18 del 06/06/2018 .- Visita guidata effettuata il giorno 9 maggio 2018 ad Altilia- Sepino- classi I e II/B della scuola sec. di 1° grado 227,27 227,27 15/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANDI VIAGGI S.R.L. (01607330709)
Aggiudicatari:
GRANDI VIAGGI S.R.L. (01607330709)
fattura n. FATTPA 6_18 del 20/04/2018 – Monitoraggio sulla strumentazione digitale e all’intervento di manutenzione ordinaria delle apparecchiature 110,00 110,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
fattura n. FATTPA 5_18 del 20/04/2018 -Montaggio di n. 2 videoproiettori/Lim e spostamenton di n. 1 Lim da ambienti 200,00 200,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
fattura n. 4 del 04/05/2018 – Acquisto libri vari per alunni DSA 178,22 178,22 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Aggiudicatari:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
fattura n. 55/18 del 18/05/2018 – VIAGGIO A ROMA IL 18/05/2018 – CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 695,45 695,45 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 54/18 del 18/05/2018 – VIAGGIO A MONTECOMPATRI – FRASCATI- CASTELGANDOLFO : SCUOLA PRIMARIA 500,00 500,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. V3-10077 del 23/04/2018 -ACQUISTO MATERIALE PER IL SOSTEGNO 66,61 66,61 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 235/PA del 17/05/2018 – EICARD EIPASS UNICA – GUIDA JUNIOR PRIMARIA 130,00 130,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 14 del 30/04/2018 – riparazione Flauti traversi 165,00 165,00 12/05/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
fattura n. 03/NO del 17/04/2018 – Visita guidata a Roma il 16/04/2018 . Classse 5/A della scuola primaria 681,82 681,82 12/05/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
fattura n. FATTPA 10_18 del 13/04/2018 – Uscita Didattica a Venafro – Castello Pandone – 22/02/2018 Classi 1/A e 3/A della Scuola Primaria 318,00 318,00 12/05/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
fattura n. 7 del 07/05/2018 -saldo per viaggio d’istruzione in Puglia dal 2 al 5 Maggio 2018 7.726,00 7.726,00 12/05/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
fattura n. 6 del 19/04/2018 – Secondo acconto prenotazione viaggio di istruzione Trani Alberobello e Lecce dal 2 al 5 maggio 2018 2.000,00 2.000,00 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
fattura n. 4 del 29/03/2018 – Prenotazione viaggio di istruzione Trani Alberobello e Lecce dal 2 al 5 maggio 2018: secondo acconto. 2.000,00 2.000,00 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
fattura n. 1 /PA del 30/03/2018 – CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH – Primo trimestre 285,00 285,00 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
fattura n. V3-8074 del 31/03/2018 -Materiale didattico per alunni disabili 244,07 244,07 10/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 158/PA del 21/03/2018- fornitura EI-CARD UNICA ed EI CARDJUNIOR 900,00 900,00 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 12/18 del 26/02/2018 – viaggio a Roma (centro congressi Fraterna Domus e ritorno) 590,91 590,91 21/03/2018
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 131/2018PA del 28/02/2018 – Formattazione e reinstallazione sistema operativo notebook lavagna LIM 30,00 30,00 21/03/2018
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 000509 del 28/02/2018 – Acquisto materiale di cancelleria 296,95 296,95 21/03/2018
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
fattura n. FATTPA 2_18 del 15/02/2018 -SMONTAGGIO N. 3 VIDEOPROIETTORI E N. 3 LIM + MONTAGGIO N. 1 VIDEOPROIETTORE E N. 1 LIM C/O SCUOLA MEDIA 210,00 210,00 19/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
fattura n. FATTPA 4_18 del 07/02/2018 – NOLEGGIO BUS EFFETTUATO NEL GIORNO 24/01/2018 PER IL PERCORSO CAMPOBASSO CENTRO COMMERCIALE CONAD A/R 90,91 90,91 19/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
fattura n. 2/01 del 17/01/2018 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO 33,72 33,72 01/02/2018
03/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Canone di noleggio fotocopiatore sharp – 3° trimestre 1.140,00 285,00 10/03/2017
30/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Totali Numero Lotti: 54 31.339,04 30.484,04
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