Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 19.01.2021
URL originale: https://pagano.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 4999 del 07/12/2020 – Acquisto carta per fotocopiatore 166,25 166,25 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 786/PA del 03/12/2020 – Rinnovo abilitazione Supervisore Eipass 40,98 40,98 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 03059/20 del 09/12/2020- Abbonamento alla Rivista :”Dirigere la Scuola” per l’anno 2021 70,00 70,00 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
fattura n. 321 del 27/11/2020 – Noleggio Multifunzione Ricoh MP3353SP – Periodo Ott.-Nov.-Dicembre 2020 150,00 150,00 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATTURA N.921/2020 DEL 12/11/2020 270,00 270,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
FATTURA 37/20 DEL 03/11/2020 650,00 650,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
fattura n. 3369 del 05/09/2020 – RISME DI CARTA A4 66,25 66,25 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 0/1384 del 10/09/2020 -Abbonamento n. 492336 RIV/20/21 56,00 56,00 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
fattura n. 797/2020 del 03/10/2020 – Rinnovo Registro Elettronico 2.0 (Scuola Primaria , Secondaria di 1° grado e secondaria II grado) anno scol. 2020/21 600,00 600,00 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 1227/2020 del 12/10/2020 – Fornitura Logitech web C270 e Nilox Casse acustiche 314,70 314,70 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRL (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRL (01771990700)
fattura n. 37 del 23/10/2020 – Piccoli lavori di edilizia 1.818,18 1.818,18 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMAC APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DIMAC APPALTI SRL (01817640707)
fattura n. 621/PA del 22/10/2020 -Abilitazione n. 2 formatori: Pasquariello Sabina e Valiante Maria Rosaria 300,00 300,00 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 238 del 28/09/2020 – Noleggio multifunzione Ricoh MP3353SP PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 150,00 150,00 29/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 73/PA del 02/09/2020 . Fornitura. installazione e configurazione LIM per l’Istituto Comprensivo 3.723,76 3.723,76 19/09/2020
19/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
fattura n. 22E del 27/08/2020 – Fornitura mascherine chirurgiche 50,00 50,00 04/09/2020
04/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUCA PIERLUIGI (00884870700)
Aggiudicatari:
PUCA PIERLUIGI (00884870700)
fattura n. 13 del 21/08/2020 – Noleggio Robot Ohmni Supercam a decorrere dal 01/09/2020 1.908,00 1.908,00 04/09/2020
04/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENIUS ROBOTICS SRL (12174150016)
Aggiudicatari:
GENIUS ROBOTICS SRL (12174150016)
fattura n. 215 del 02/09/2020 – fornitura materiale di cancelleria 579,20 579,20 03/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
fattura n. 2020013189 del 20/08/2020 – Fornitura Libri 34,80 34,80 25/08/2020
25/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
fattura n. FPA 2/20 del 15/07/2020 – Progetto: “Emozioni: istruzione per l’uso” N. 17 incontri con le classi interessate. 760,00 760,00 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGIOLILLO CINZIA (01501310708)
Aggiudicatari:
ANGIOLILLO CINZIA (01501310708)
fattura n. 06/PA del 27/07/2020 – Lavori di demolizione di tramezzatura in cartongesso e relativo smaltimento in discarica del materiale di risulta. 2.800,00 2.800,00 05/08/2020
06/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GIOVANNI (01627250705)
Aggiudicatari:
TESTA GIOVANNI (01627250705)
fattura n. 0167208183 del 14/07/2020 – Acquisto materiale di pulizia 26,26 26,26 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY SPA (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY SPA (02200000343)
fattura n. FATTPA 4_20 del 30/06/2020 – Grafica realizzazione e-learning 1.650,00 1.650,00 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOGLIETTA GIUSEPPE (FGLGPP76B14E335D)
Aggiudicatari:
FOGLIETTA GIUSEPPE (FGLGPP76B14E335D)
fattura n. 258/PA del 29/06/2020- Smaltimento materiale di risulta 844,50 844,50 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANI ENVIROMENT (00968260703)
Aggiudicatari:
GIULIANI ENVIROMENT (00968260703)
fattura n. 10PA del 27/05/2020 – Stamapante multifunzione laser marca Brother mod. MFC-L2710DN 131,15 131,15 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
fattura n. 677/FM del 30/06/2020 – Acquisto Materiale di pulizia 217,50 217,50 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Aggiudicatari:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
fattura n. 179 del 01/07/2020 – Noleggio multifunzione fotocopiatore scuola primaria. Periodo: Aprile-Maggio e Giugno 2020 150,00 150,00 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 0167202823 del 26/06/2020 – Prodotti per sanificazione 1.167,67 1.167,67 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY SPA (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY SPA (02200000343)
fattura n. 0167203939 del 30/06/2020- Prodotti vari di pulizia 397,85 397,85 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY SPA (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY SPA (02200000343)
fattura n. 183/FTFARM del 08/06/2020 – Fornitura mascherine chirurgiche 450,00 450,00 29/06/2020
29/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRIPET DI MAIO C (01719060707)
Aggiudicatari:
AGRIPET DI MAIO C (01719060707)
fattura n. 0167198612 del 17/06/2020 – MATERIALE DI PULIZIA 65,74 65,74 29/06/2020
29/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY SPA (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY SPA (02200000343)
fattura n. 59 del 19/06/2020 – Acquisto materiale vario: colonnina per igienizzante, adesivi calpestabili, ecc… 687,00 687,00 26/06/2020
26/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO VINCENZO (00970220703)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO VINCENZO (00970220703)
fattura n. 95 del 26/03/2020 – Noleggio multifunzione Ricoh MP33535 P per la scuola Primaria trimestre: gennaio – marzo 2020 150,00 150,00 07/05/2020
08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. V3-5328 del 31/03/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER IL SOSTEGNO 144,59 144,59 20/04/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. V3-5327 del 31/03/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER IL SOSTEGNO 277,05 277,05 20/04/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 7PA del 03/03/2020 – SOPSTITUZIONE LAMPADA PER PROIETTORE LIM 81,15 81,15 31/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
fattura n. 936 del 25/02/2020 -ACQUISTO RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORE 146,00 146,00 30/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 79 del 28/02/2020- ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER L’ISTITUTO 325,00 325,00 30/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LECONOMICA TIPOGRAFIA (01692920703)
Aggiudicatari:
LECONOMICA TIPOGRAFIA (01692920703)
fattura n. V3-5201 del 12/03/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER IL SOSTEGNO 681,80 681,80 27/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 13 del 27/02/2020 – Acquisto libri :”Pise e Pata” per gli alunni delle classi 4^ e 5^ scuola primaria 189,00 189,00 28/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RROSE SELAVY EDITORE DI MASSIMO DE NARDO (01999740432)
Aggiudicatari:
RROSE SELAVY EDITORE DI MASSIMO DE NARDO (01999740432)
fattura n. 11 del 11/01/2020 – acquisto materiale di cancelleria 80,17 80,17 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
fattura n. 1 del 15/01/2020 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 15 gennaio 2020 a Isernia 195,00 195,00 05/02/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 71/PA del 20/01/2020 – ACQUISTO N. 20 EI-CARD JUNIOR 900,00 900,00 05/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 72/PA del 20/01/2020 – Acquisto n. 2 libri 7 Moduli User 30,00 30,00 05/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
ACQUISTO 20 EI-CARD JUNIOR 900,00 900,00 20/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
ACQUISTO n. 2 LIBRI 7 MODULI USER 30,00 30,00 20/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Totali Numero Lotti: 45 24.425,55 24.425,55
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