Consultazione gare anno 2021 – Liceo

Liceo Scientifico Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 24.01.2022
URL originale: https://liceoscientificopagano.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
“fattura n. FPA 16/21 del 13/12/2021 -PROGETTO SCUOLAB: “”CLICCO,INFOR 15.500,00 15.500,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRL (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRL (01748920707)
fattura n. 30 PA del 02/11/2021- Canone di noleggio multifunzioni Ric 300,00 300,00 04/12/2021
04/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM SRL (01648120705)
Aggiudicatari:
DIEM SRL (01648120705)
“parcella n. 2/FE del 10/11/2021 – Progetto Smart Student : “”Ti pr 104,00 104,00 04/12/2021
04/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE LUCA AGOSTINO (10566730965)
Aggiudicatari:
DE LUCA AGOSTINO (10566730965)
fattura n. 10072 del 26/10/2021 – Noleggio n. 2 videoproiettori intera 2.500,00 2.500,00 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 GROUP SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 GROUP SRL (01121130197)
Saldo fattura n. 23/03 del 31/10/2021- ACQUISTO MATERIALE VARIO PER S 698,14 698,14 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMORE SNC (00996640702)
Aggiudicatari:
D'AMORE SNC (00996640702)
fattura n. 2380/00 del 29/09/2021 – Azione 6 – Ambienti Digitali e Lab 9.719,67 9.719,67 02/11/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOTEAM SRL (01538680685)
Aggiudicatari:
INFOTEAM SRL (01538680685)
n. 21/03 del 30/09/2021 – Acquisto materiale vario per sanificazione 1.481,55 1.481,55 02/11/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMORE SNC (00996640702)
Aggiudicatari:
D'AMORE SNC (00996640702)
fattura n. 87PA del 13/09/2021 – Acquisto carta per fotocopie A4 80gr. 249,00 249,00 14/10/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
fattura n. 60/2021 del 23/09/2021 – Noleggio Autobus 50 posti per tour 1.750,00 1.750,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO -AUTOLINEE (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO -AUTOLINEE (01621620705)
fattura n. 279 del 21/09/2021 – Fornitura toner per stampante EPSON AL 60,00 60,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLA (01751510700)
fattura n. 714/2021 del 18/09/2021 – Registro elettronico 2.0 (Scuola 300,00 300,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 711/2021 del 18/09/2021 – Attivazione Licenza: SMSFlatUnido 850,00 850,00 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“fattura n. 99/E del 24/06/2021 – Corso di formazione docenti nell’amb 1.500,00 1.500,00 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (08197220968)
fattura n. 2366 del 09/06/2021 – Acquisto carta per fotocopie 180,90 180,90 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 13 PA del 17/06/2021 – Canone di noleggio multifunzioni Ric 300,00 300,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM SRL (01648120705)
Aggiudicatari:
DIEM SRL (01648120705)
fattura n. 974 del 26/05/2021 – Acquisto toner per l’ufficio di segret 84,00 84,00 03/06/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
fattura n. 911 del 17/05/2021 – ACQUISTO TONER KYOCERA 245,00 245,00 20/05/2021
20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Fattura n. 508/2021 del 11/05/2021- Rinnovo applicazione d’Istituto pe 500,00 500,00 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“fattura n. 40/O del 10/03/2021 – Redazionali su “”Il Quotidiano del M 500,00 500,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA (00990460701)
fattura n. 57/D del 10/03/2021 – Pubblicazione su: Primo Piano Molise/ 500,00 500,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA (00990460701)
Progetto Pon 10.8.6A FSERPON-MO- 2020 – 44 – Saldo fattura n. 3/E del 7.377,05 7.377,05 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P (01464440708)
Aggiudicatari:
LP DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P (01464440708)
fattura n. 040-2021/PA-B del 16/02/2021 – KIT PUBBLICITA’ PON 10.8.6A- 81,97 81,97 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
“parcella n. 1/FE del 08/03/2021 – Progetto Smart Student : “”Ti prepa 624,00 624,00 31/03/2021
31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE LUCA AGOSTINO (10566730965)
Aggiudicatari:
DE LUCA AGOSTINO (10566730965)
fattura n. 399 del 27/01/2021 – Carta per stampante A4 Leonardo 200,00 200,00 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 13/01 del 13/01/2021 – CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICIT 1.689,00 1.689,00 21/01/2021
21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
fattura n. 13/01 del 13/01/2021 – CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICIT 1.689,00 1.689,00 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
“fattura n. 108 del 11/01/2021 – Fornitura poster, materiale pubblicit 483,00 483,00 13/01/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO VINCENZO (00970220703)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO VINCENZO (00970220703)
Totali Numero Lotti: 27 49.466,28 49.466,28
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Consultazione gare anno 2021 – Convitto

CONVITTO NAZIONALE "M.PAGANO"
Aggiornato al 26.01.2023
URL originale: http://avcp.istruzioneweb.it/xml/AVCP_80000370702_2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fattura 11/2021 del 03/08/2021 1.400,00 1.400,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEDESCHI CARMINE (TDSCMN79T03E335G)
Aggiudicatari:
TEDESCHI CARMINE (TDSCMN79T03E335G)
Fattura 811/2021 del 16/11/2021 490,00 490,00 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 6.000,01 6.000,01 28/02/2021
28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. Manzoni & C. S.p.A. (04705810150)
Aggiudicatari:
A. Manzoni & C. S.p.A. (04705810150)
ORDINE 0012574-VI.2 DEL 11/10/2021 - - DDT N. 38/001 DEL 19/10/2021 1.000,00 1.000,00 20/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Fattura FPA 7/21 del 31/05/2021 900,00 900,00 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Aggiudicatari:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Fattura 3/03 del 21/09/2021 1.188,53 1.188,53 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Moma di Campopiano Mario (CMPMRA77C23L113T)
Aggiudicatari:
Moma di Campopiano Mario (CMPMRA77C23L113T)
Fattura 12 del 22/09/2021 40,00 40,00 22/09/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 8 del 05/02/2021 190,00 190,00 05/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 27/02 del 01/03/2021 61,47 61,47 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 728/2021 del 18/09/2021 450,00 450,00 18/09/2021
18/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
VENDITA 5.972,75 5.972,75 28/02/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORNACCHIONE ANTONIETTA PASTICCERIA GIULIANO (CRNNNT70L63F055W)
Aggiudicatari:
CORNACCHIONE ANTONIETTA PASTICCERIA GIULIANO (CRNNNT70L63F055W)
Fattura 860 del 29/04/2021 1.200,00 1.200,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Aggiudicatari:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Fattura 1 del 21/01/2021 332,00 332,00 21/01/2021
21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
VENDITA TONER 44,00 44,00 18/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Fattura 4/PA del 15/09/2021 2.500,00 2.500,00 15/09/2021
15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Aggiudicatari:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Fattura 03/PA del 25/06/2021 1.400,00 1.400,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEGLIA VIVIANA (NGLVVN77C44A662M)
Aggiudicatari:
NEGLIA VIVIANA (NGLVVN77C44A662M)
Noleggio Attrezzature 5.650,00 5.650,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Fattura 113/2021 del 16/02/2021 840,00 840,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura 9 del 14/01/2021 580,78 580,78 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
Aggiudicatari:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
Fattura 56/2021 del 11/10/2021 950,00 950,00 11/10/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO di Annibale Fanelli (FNLNBL83S12B519A)
Aggiudicatari:
STUDIO GRAFICO PUBBLICITARIO di Annibale Fanelli (FNLNBL83S12B519A)
Fattura 22 del 12/12/2021 110,00 110,00 12/12/2021
12/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 02/PA/2020 del 07/12/2020 4.000,00 4.000,00 15/01/2021
15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCHISI MARCELLO (MNCMCL81C18C975W)
Aggiudicatari:
MANCHISI MARCELLO (MNCMCL81C18C975W)
VENDITA 3.362,20 3.362,20 30/01/2021
30/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Aggiudicatari:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Modernizzazione 573,00 573,00 20/04/2021
20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONE S.P.A.- ASCENSORE (12899760156)
Aggiudicatari:
KONE S.P.A.- ASCENSORE (12899760156)
Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 3.050,00 3.050,00 13/01/2021
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASCALE SRL (01794890705)
Aggiudicatari:
PASCALE SRL (01794890705)
Fattura 32/PA/2021 del 20/10/2021 10.569,16 10.569,16 14/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
VENDITA 27,60 27,60 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 84/02 del 07/06/2021 556,98 556,98 07/06/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
FATTURA PA 15.659,61 15.659,61 20/09/2021
20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAESCO SRL (07398390968)
Aggiudicatari:
GAESCO SRL (07398390968)
Fattura 17 del 01/11/2021 155,00 155,00 01/11/2021
01/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 1/PA del 08/04/2021 215,95 215,95 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONTRASTO S.A.S DI LUCIO TESTA E C (01821530704)
Aggiudicatari:
CONTRASTO S.A.S DI LUCIO TESTA E C (01821530704)
Fattura 6/2021 PA del 22/11/2021 5.000,00 5.000,00 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WANDERAMA STUDIO SRLS (14750261001)
Aggiudicatari:
WANDERAMA STUDIO SRLS (14750261001)
Social robot Furhat 9.989,00 9.989,00 13/06/2021
13/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENIUS ROBOTICS SRL (12174150016)
Aggiudicatari:
GENIUS ROBOTICS SRL (12174150016)
OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT 103,28 103,28 16/10/2021
16/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Aggiudicatari:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
TERMINI PAGAMENTO: [BO-003] BONIFICO - 30 GG DFFM 238,00 238,00 30/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK CORPORATE SALES - ROMA SALARIA - S.R.L. (11157421006)
Aggiudicatari:
PRINK CORPORATE SALES - ROMA SALARIA - S.R.L. (11157421006)
CICLO OPERATIVO RIPASSO IN COPERTUTA, MESSA IN SICUREZZA,RIPRISTINO E TINTEGGIATURA TRATTI CORNICIONE LA LATO INTERNO ED ESTERNO CORSO BUCCI- CIG Z2E33E69DE 3.609,50 3.609,50 24/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDAC CASSINO a socio unico (03096590603)
Aggiudicatari:
EDAC CASSINO a socio unico (03096590603)
Fattura FATTPA 22_21 del 21/06/2021 589,29 589,29 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ASSOCIATO ARETINI DE GREGORIO (01544770702)
Aggiudicatari:
STUDIO ASSOCIATO ARETINI DE GREGORIO (01544770702)
Fattura 1 del 29/09/2021 780,00 780,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANCARLO ZAPPONE (ZPPGCR78M23B519B)
Aggiudicatari:
GIANCARLO ZAPPONE (ZPPGCR78M23B519B)
Fattura 1268 del 03/12/2021 127,27 127,27 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Halba srl (01844890705)
Aggiudicatari:
Halba srl (01844890705)
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 321,00 321,00 12/06/2021
12/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
CIG: Z6D325E14C 1.150,00 1.150,00 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
VENDITA 57,77 57,77 28/01/2021
28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 58/02 del 15/04/2021 248,50 248,50 15/04/2021
15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 46/2021 del 14/01/2021 41,80 41,80 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Fattura 351/2021 del 22/04/2021 1.081,00 1.081,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 0006000041 del 31/10/2021 304,20 304,20 31/10/2021
31/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IF-IDEE EDITORIALI FELTRINELLI S.R.L (09543920152)
Aggiudicatari:
IF-IDEE EDITORIALI FELTRINELLI S.R.L (09543920152)
Fattura 3/02 del 20/01/2021 220,00 220,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 01/PA/2021 del 30/06/2021 3.000,00 3.000,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCHISI MARCELLO (MNCMCL81C18C975W)
Aggiudicatari:
MANCHISI MARCELLO (MNCMCL81C18C975W)
RIPARAZIONE TVC PHILIPS CIG:Z44317DEA7 53,28 53,28 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO HI-FI S.N.C. DI NAVARINO RAFFAELE E SANTUCCI NICOLA (00891080707)
Aggiudicatari:
STUDIO HI-FI S.N.C. DI NAVARINO RAFFAELE E SANTUCCI NICOLA (00891080707)
Fattura per buono d'ordine prot.7450 del 07/07/2021 (in sostituzione del buono d'ordine prot.7050 del 23/06/2021)) 840,00 840,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Fattura 393/2021 del 28/06/2021 441,75 441,75 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
CIG Z45325250D 504,50 504,50 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Aggiudicatari:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Fattura PA 1 del 25/11/2021 3.698,41 3.698,41 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEZETA ITALIA SRL (02897440307)
Aggiudicatari:
EFFEZETA ITALIA SRL (02897440307)
L iva esposta in questa fattura deve essere versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti 190,00 190,00 06/08/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
VENDITA 494,60 494,60 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 38 del 21/07/2021 6.500,00 6.500,00 21/07/2021
21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 616/2021 del 22/06/2021 150,00 150,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 51 del 21/10/2021 1.230,00 1.230,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 8 del 14/01/2021 440,24 440,24 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
Aggiudicatari:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione 665,00 665,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KONE S.P.A.- ASCENSORE (12899760156)
Aggiudicatari:
KONE S.P.A.- ASCENSORE (12899760156)
Fattura 668/2021 del 09/07/2021 200,00 200,00 09/07/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI 105,00 105,00 20/03/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Aggiudicatari:
TIGRE S.R.L. (01722280706)
Fattura 14 del 07/09/2021 380,00 380,00 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI SAVERIO (01516160700)
Aggiudicatari:
LOMBARDI SAVERIO (01516160700)
Fattura 83/2021 del 24/11/2021 220,00 220,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Fattura 79 del 24/02/2021 3.254,76 3.254,76 24/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MindPerformance s.r.l. a socio unico (11538680015)
Aggiudicatari:
MindPerformance s.r.l. a socio unico (11538680015)
Fattura 23/07 del 31/08/2021 2.673,00 2.673,00 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Fattura 9/PA del 12/11/2021 917,88 917,88 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Fattura 617/2021 del 22/06/2021 82,50 82,50 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 42/2021 del 19/01/2021 48,00 48,00 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ALIMENTI SENZA GLUTINE 1.523,79 1.523,79 30/01/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CELIACHIA SHOP di Cocca Chiara (01636310706)
Aggiudicatari:
CELIACHIA SHOP di Cocca Chiara (01636310706)
Fattura 10 del 22/07/2021 390,00 390,00 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Noleggio Struttura 11.500,00 11.500,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Fattura 28 del 31/01/2021 819,67 819,67 31/01/2021
31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEREGIONE S.R.L. (00994600708)
Aggiudicatari:
TELEREGIONE S.R.L. (00994600708)
Fattura 38/PA del 08/04/2021 170,00 170,00 15/02/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bio-Disinfest di Christian Bilotta (01562970705)
Aggiudicatari:
Bio-Disinfest di Christian Bilotta (01562970705)
FORNITURA DETERGENTE 320,00 320,00 30/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Fattura 850/2021 del 02/12/2021 147,00 147,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Fattura 121/2021 del 28/01/2021 73,77 73,77 28/01/2021
28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Fattura per buono d'ordine per prev.n.53 del 16/07/2021 1.296,00 1.296,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Fattura 736 del 19/04/2021 40,00 40,00 19/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
PREV. DEL 30/06/2021 PROT. N.9024 DEL 06/09/2021 13.400,00 13.400,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
Aggiudicatari:
DI NALLO PASQUALE (DNLPQL68H25A616M)
CIG: UFXD9X 200,00 200,00 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Fattura 4310/2021 del 09/10/2021 1.260,65 1.260,65 09/10/2021
09/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dtelecom s.r.l. (02150690697)
Aggiudicatari:
Dtelecom s.r.l. (02150690697)
Fattura 7/PA del 29/11/2021 70,00 70,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOMIX di Antonio Tomassone (TMSNTN81E20L219S)
Aggiudicatari:
TOMIX di Antonio Tomassone (TMSNTN81E20L219S)
Fattura 1224 del 26/11/2021 545,45 545,45 26/11/2021
26/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Halba srl (01844890705)
Aggiudicatari:
Halba srl (01844890705)
Fattura 25/PA/2021 del 28/05/2021 197,00 197,00 28/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Fattura 03/2021 del 06/07/2021 80,00 80,00 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AEFFE GENERAL SRLS (01779860707)
Aggiudicatari:
AEFFE GENERAL SRLS (01779860707)
Fattura 978/2021 del 23/11/2021 90,00 90,00 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
RIFERIMENTO: PROTOCOLLO N.0004621 del 07/05/2021 BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO MATERASSO CONVITTORE. 150,00 150,00 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SWEET DREAMS di ANTONELLO DE SANTIS (DSNNNL84L24F839T)
Aggiudicatari:
SWEET DREAMS di ANTONELLO DE SANTIS (DSNNNL84L24F839T)
Fattura 41 del 05/08/2021 4.700,00 4.700,00 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 398/FE del 07/10/2021 235,00 235,00 07/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Fornitura e posa di serramenti in un intervento di ristrutturazione edilizia (art.3 c.1 lett. d del DPR380/2001) 2.730,00 2.730,00 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIR INFISSI SRL (01437670704)
Aggiudicatari:
SIR INFISSI SRL (01437670704)
Codice CIG: Z732F81E80 / Codice CUP di Progetto: B39H320000370001 2.652,00 2.652,00 29/01/2021
29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Foglietta Giuseppe (FGLGPP76B14E335D)
Aggiudicatari:
Foglietta Giuseppe (FGLGPP76B14E335D)
OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT 129,51 129,51 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Aggiudicatari:
CEFALO S.R.L. (00098670706)
Fattura 16 del 21/10/2021 160,00 160,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura FPA 18/21 del 28/11/2021 5.550,00 5.550,00 28/11/2021
28/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Aggiudicatari:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Fattura 12968 del 22/12/2020 50,94 50,94 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONCA S.a.s.Ingrosso carta (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA S.a.s.Ingrosso carta (00243070703)
Fattura 3/02 del 12/04/2021 117,83 117,83 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERVIERO ALBA MARIA (CRVLMR66A43I320Z)
Aggiudicatari:
CERVIERO ALBA MARIA (CRVLMR66A43I320Z)
Fattura 78/02 del 27/05/2021 132,00 132,00 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 2.400,00 2.400,00 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NETTuno S.R.L. (05600060965)
Aggiudicatari:
NETTuno S.R.L. (05600060965)
Fattura 12 del 16/02/2021 2.850,00 2.850,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 3/PA del 28/07/2021 3.000,00 3.000,00 28/07/2021
28/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Aggiudicatari:
TESTA GIOVANNI SRL (01627250705)
Fattura 976/2021 del 23/11/2021 150,00 150,00 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
VENDITA 50,00 50,00 23/11/2021
23/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Vendita 106,56 106,56 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STILFIORE DI GUALTIERI MARISA (GLTMRS69S43B519F)
Aggiudicatari:
STILFIORE DI GUALTIERI MARISA (GLTMRS69S43B519F)
Uff.CAMPOBASSO CONVITTO M.PAGANO PER.29/06/2021-29/06/2021 Esecuz. musicali OR 56,86 56,86 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
Fattura 153 del 29/11/2021 1.061,34 1.061,34 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&B Libri sas di De Filippis Delfico A. & C. (01742100686)
Aggiudicatari:
A&B Libri sas di De Filippis Delfico A. & C. (01742100686)
fattura generi alimentari 1.273,95 1.273,95 01/12/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LALLI FRANCESCO (LLLFNC87L09B519D)
Aggiudicatari:
LALLI FRANCESCO (LLLFNC87L09B519D)
Fattura 14 del 02/10/2021 95,00 95,00 02/10/2021
02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 31/PA/2021 del 05/10/2021 660,00 660,00 31/03/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Noleggio Tensostrutture "Dome" 24.590,16 24.590,16 06/09/2021
06/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM F.LLI SANGIOVANNI SRLS (01707130702)
Rif. FATT. n. 1/PA del 11/01/2021 350,00 350,00 11/01/2021
11/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mariano Design & Comunication srls (01695980704)
Aggiudicatari:
Mariano Design & Comunication srls (01695980704)
RIF. VS. ORDINE N. 474-C/14A DEL 19/01/21 - 1.142,00 1.142,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Aggiudicatari:
MEDICAL CALO' S.R.L. (03619270725)
Fattura 04/PA del 25/06/2021 360,00 360,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEGLIA VIVIANA (NGLVVN77C44A662M)
Aggiudicatari:
NEGLIA VIVIANA (NGLVVN77C44A662M)
Fattura 5/2021 PA del 22/11/2021 2.422,63 2.422,63 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WANDERAMA STUDIO SRLS (14750261001)
Aggiudicatari:
WANDERAMA STUDIO SRLS (14750261001)
Fattura 60 del 29/11/2021 300,00 300,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
VENDITA 3.120,00 3.120,00 11/10/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Aggiudicatari:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
VOSTRO BUONO D'ORDINE DETERMINA PROT.18944 DEL 18/12/2021 156,60 156,60 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di FELICE ESTERINA & C. S.A.S. (00769240706)
Fattura 23 del 16/12/2021 2.367,00 2.367,00 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
L iva esposta in questa fattura deve essere versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti 796,00 796,00 26/03/2021
26/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Fattura E2021/006 del 26/01/2021 2.188,50 2.188,50 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA S.A.S. (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA S.A.S. (00995290707)
Fattura 2 del 08/03/2021 2.693,60 2.693,60 08/03/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
De Oto Gennaro (DTEGNR73L03B519P)
Aggiudicatari:
De Oto Gennaro (DTEGNR73L03B519P)
Fattura FPA 1/21 del 29/10/2021 2.820,00 2.820,00 29/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEDURAN S.R.L. (01767740705)
Aggiudicatari:
LEDURAN S.R.L. (01767740705)
Fattura 394/2021 del 23/04/2021 1.229,51 1.229,51 23/04/2021
23/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura di vendita 2.339,92 2.339,92 30/04/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REPROCHEM SRL (02364960159)
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Aggiudicatari:
REPROCHEM SRL (02364960159)
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Fattura 9 del 05/02/2021 600,00 600,00 05/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 377 del 30/04/2021 1.457,71 1.457,71 29/01/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANAIO MOLISANO - PAM S.R.L. (01702500701)
Aggiudicatari:
GRANAIO MOLISANO - PAM S.R.L. (01702500701)
Fattura 12/02 del 03/02/2021 495,00 495,00 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 13 del 16/02/2021 8.000,00 8.000,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 81/02 del 03/06/2021 46,50 46,50 03/06/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 3 del 27/09/2021 150,00 150,00 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SWEET DREAMS di ANTONELLO DE SANTIS (DSNNNL84L24F839T)
Aggiudicatari:
SWEET DREAMS di ANTONELLO DE SANTIS (DSNNNL84L24F839T)
Fattura 63 del 03/09/2021 2.874,95 2.874,95 21/01/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALOIA MENA (LAOMNE73R41E456M)
Aggiudicatari:
ALOIA MENA (LAOMNE73R41E456M)
CUUFE:UFXD9X- IPA:istsc_cbvc01000g-CIG Z942FAB629 720,49 720,49 11/01/2021
11/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY S.p.A. (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY S.p.A. (02200000343)
Fattura 3 del 11/03/2021 310,00 310,00 11/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Vendita 270,00 270,00 20/09/2021
20/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J)
Aggiudicatari:
PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J)
Fattura A/1 del 08/10/2021 6.000,00 6.000,00 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI LALLO MARIA DONATELLA (DLLMDN65P57B519F)
Aggiudicatari:
DI LALLO MARIA DONATELLA (DLLMDN65P57B519F)
Fattura 23/02 del 22/02/2021 347,00 347,00 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 1/PA del 28/06/2021 665,60 665,60 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOCONTE BENEDETTA (LCNBDT81M43C741V)
Aggiudicatari:
LOCONTE BENEDETTA (LCNBDT81M43C741V)
Fattura 05 del 08/05/2021 160,00 160,00 08/05/2021
08/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
ordine mepa 6339008 483,00 483,00 18/09/2021
18/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura FPA 3/21 del 29/03/2021 3.944,00 3.944,00 29/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
Aggiudicatari:
azienda florovivaistica di BOZZA DIEGO (BZZDGI77C29E599R)
VENDITA 330,00 330,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA S.r.l. (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA S.r.l. (01450520703)
VENDITA 654,87 654,87 30/01/2021
30/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Aggiudicatari:
SUPER T. SNC DEI F.LLI TUCCI DI TUCCI PAQUALE MARIO & C. (00995420700)
Fattura 09 del 18/06/2021 45,00 45,00 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 63/02 del 03/05/2021 478,00 478,00 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 84 del 03/08/2021 1.000,00 1.000,00 03/08/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.A.T. - Centro Assistenza Tecnica (01488550706)
Aggiudicatari:
C.A.T. - Centro Assistenza Tecnica (01488550706)
Fattura 149/02 del 03/11/2021 196,74 196,74 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura FA 391 del 07/12/2020 946,69 946,69 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEZETA ITALIA SRL (02897440307)
Aggiudicatari:
EFFEZETA ITALIA SRL (02897440307)
Fattura FPA 3/21 del 22/02/2021 1.000,00 1.000,00 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION S.R.L.S. (01748920707)
Aggiudicatari:
MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION S.R.L.S. (01748920707)
Fattura 1 del 22/02/2021 181,82 181,82 22/02/2021
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE SCUDERIE DEL PESCHIO SRL (01693970707)
Aggiudicatari:
LE SCUDERIE DEL PESCHIO SRL (01693970707)
Fattura FPA 10/21 del 01/07/2021 1.500,00 1.500,00 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Aggiudicatari:
MP PROJECT DI VITALE MICHELE S.A.S. (01525840706)
Fattura 5 del 14/01/2021 1.000,00 1.000,00 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Aggiudicatari:
TLT MOLISE SRL (00742420706)
Fattura 21/000005/PA del 01/03/2021 110,45 110,45 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Fattura 909/2021 del 05/11/2021 120,00 120,00 05/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
** Riferim.N.PROT.11564 Del 30.09.21 331,98 331,98 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Fattura 42 del 05/08/2021 1.500,00 1.500,00 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
VENDITA 567,21 567,21 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Aggiudicatari:
MOLISE AGRICOLTURA SRL (01531590709)
Fattura 700145533804114 del 07/05/2021 917,08 917,08 08/02/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.-SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (15844561009)
Aggiudicatari:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.-SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (15844561009)
Fattura 26E del 10/12/2021 130,03 130,03 10/12/2021
10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA PUCA PIERLUIGI (00884870700)
Aggiudicatari:
FARMACIA PUCA PIERLUIGI (00884870700)
Vendita 166,56 166,56 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIAGINO DI PETRELLA COSTANTINO (01495990705)
Aggiudicatari:
BIAGINO DI PETRELLA COSTANTINO (01495990705)
Fattura 07 del 25/05/2021 155,00 155,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
** Riferim.N.FORNITURA MATERIALE Del 10.05.21 200,88 200,88 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Fattura 74/2021 del 13/02/2021 55,00 55,00 13/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 01/PA del 26/10/2021 4.500,00 4.500,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SELVA GIUSEPPE (LSLGPP91D21B519N)
Aggiudicatari:
LA SELVA GIUSEPPE (LSLGPP91D21B519N)
Fattura 18 del 12/11/2021 55,00 55,00 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
VENDITA 28,25 28,25 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 135/02 del 13/10/2021 81,98 81,98 13/10/2021
13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
PRESTAZIONE PROFESSIONALE 640,00 640,00 08/02/2021
08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMBURRO RAMONA (TMBRMN91T46B519J)
Aggiudicatari:
TAMBURRO RAMONA (TMBRMN91T46B519J)
001 5.377,20 5.377,20 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIEURO S.P.A. (00876320409)
Aggiudicatari:
UNIEURO S.P.A. (00876320409)
Fattura 7 del 04/02/2021 560,00 560,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura FPA 12/21 del 15/02/2021 30,00 30,00 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOTA GIOVANNI-TAPPEZZERIA TENDAGGI (DTTGNN63S10H501B)
Aggiudicatari:
DI TOTA GIOVANNI-TAPPEZZERIA TENDAGGI (DTTGNN63S10H501B)
Fattura 2112 del 29/12/2020 26,89 26,89 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
Fattura 174 del 11/06/2021 365,49 365,49 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
Aggiudicatari:
DI SOCCIO DOMENICO-TECNOCENTRO (00164040701)
FORNITURA DI MATERIALE 160,00 160,00 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL FORNITURE ALBERGHIERE (01541470702)
Fattura 157 del 28/01/2021 234,00 234,00 28/01/2021
28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Fattura 3373 del 12/04/2021 32,79 32,79 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONCA S.a.s.Ingrosso carta (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA S.a.s.Ingrosso carta (00243070703)
Fattura 83/02 del 07/06/2021 40,98 40,98 07/06/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 18/03 del 31/05/2021 26.220,94 26.220,94 31/01/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMORE S.N.C. di Ivano e A. D'Amore-INGROSSO CARTA (00996640702)
Aggiudicatari:
D'AMORE S.N.C. di Ivano e A. D'Amore-INGROSSO CARTA (00996640702)
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 148,30 148,30 19/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Fattura 1587 del 31/10/2021 177,05 177,05 31/10/2021
31/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
SERVIZIO SAFETY DI PORTIERATO E GUARDIANIA NOTTURNA 2.249,19 2.249,19 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.N.G.E.A.V. CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE (92050690707)
Aggiudicatari:
CO.N.G.E.A.V. CORPO NAZIONALE GUARDIE ECOLOGICHE (92050690707)
Fattura 00653 del 23/10/2021 4.127,00 4.127,00 23/10/2021
23/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Berti Simone (01773260466)
Aggiudicatari:
Berti Simone (01773260466)
Fattura 902/2021 del 05/11/2021 450,00 450,00 05/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fattura 02/PA del 22/04/2021 1.500,00 1.500,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEGLIA VIVIANA (NGLVVN77C44A662M)
Aggiudicatari:
NEGLIA VIVIANA (NGLVVN77C44A662M)
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 627,90 627,90 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Fattura 165/02 del 25/11/2021 1.900,00 1.900,00 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
BUONI DI CONSEGNA DAL N. 3 AL N. 7 487,00 487,00 31/01/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GESSICA (TSTGSC93A60B519E)
Aggiudicatari:
TESTA GESSICA (TSTGSC93A60B519E)
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 133,76 133,76 31/10/2021
31/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO sas DI CAMPOPIANO MARIO (01420830703)
Fattura 277/02 del 16/12/2020 490,50 490,50 11/01/2021
11/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura V3-23706 del 12/10/2021 1.221,31 1.221,31 12/10/2021
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
VENDITA 38,20 38,20 08/05/2021
08/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
1232 del 28/6/21, 1241 del 29/6/21 101,60 101,60 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Fattura FPA 6/21 del 26/01/2021 250,00 250,00 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOTA GIOVANNI-TAPPEZZERIA TENDAGGI (DTTGNN63S10H501B)
Aggiudicatari:
DI TOTA GIOVANNI-TAPPEZZERIA TENDAGGI (DTTGNN63S10H501B)
Fattura n. 03/2021 1.800,00 1.800,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO MAURIZIO (MNCMRZ98E09B519U)
Fattura 26/07 del 25/10/2021 340,20 340,20 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Fattura 1 del 21/01/2021 624,00 624,00 21/01/2021
21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSIDE MEDIA DI ANDREA FATICA (FTCNDR86D01B519M)
Aggiudicatari:
INSIDE MEDIA DI ANDREA FATICA (FTCNDR86D01B519M)
VENDITA 71,85 71,85 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 4/07 del 15/02/2021 63,00 63,00 15/02/2021
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Aggiudicatari:
VETRERIA MOLISANA di PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 57,60 57,60 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA PRIMO SOLE DI IACOVINO NADIN (CVNNDN76H63B519M)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA PRIMO SOLE DI IACOVINO NADIN (CVNNDN76H63B519M)
VENDITA 140,00 140,00 01/06/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Romanella Professional (01834680702)
Aggiudicatari:
Romanella Professional (01834680702)
Fattura 11 del 20/01/2021 1.000,00 1.000,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA NICOLA- SRL-MEDICO DEL LAVORO- (01557960703)
Aggiudicatari:
MANNA NICOLA- SRL-MEDICO DEL LAVORO- (01557960703)
Fattura FPA 36/21 del 15/11/2021 1.520,00 1.520,00 02/02/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azimut Srl (01803920709)
Aggiudicatari:
Azimut Srl (01803920709)
Fattura 458 del 24/05/2021 323,78 323,78 24/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERPLAST di vallillo oscar (VLLSCR71C03B519B)
Aggiudicatari:
SERPLAST di vallillo oscar (VLLSCR71C03B519B)
Fattura 13/PA/2021 del 31/03/2021 580,00 580,00 31/03/2021
31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
QUOTA ASSOCIATIVA - RINNOVO A.S. 2021/2022 500,00 500,00 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (97620750154)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE (97620750154)
Fattura 5 del 03/02/2021 881,85 881,85 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (PNIGPP74B19B519I)
Aggiudicatari:
FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (PNIGPP74B19B519I)
Fattura 4/02 del 25/01/2021 515,00 515,00 25/01/2021
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Fattura 38/PA/2021 del 09/12/2021 415,40 415,40 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Aggiudicatari:
DI FABIO CARLO -MANUTENZIONE IMPIANTI (01521730703)
Fattura 42/02 del 18/03/2021 225,00 225,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
Aggiudicatari:
PRE.DI.MA s.n.c. (00972010706)
** Riferim.N.FORNITURA MATERIALE Del 10.05.21 179,68 179,68 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
G.F.ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
RIPARAZIONE 120,00 120,00 12/10/2021
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
FATTURA ELETTRONICA 3.500,00 3.500,00 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOLLINO PASQUALE (LLLPQL80E27L113N)
Aggiudicatari:
LOLLINO PASQUALE (LLLPQL80E27L113N)
VENDITA 55,00 55,00 16/01/2021
16/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Fattura 19/PA del 26/05/2021 104,00 104,00 26/05/2021
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
Aggiudicatari:
DEL PIANO AGOSTINO (DLPGTN50H19B924J)
Fattura 811 del 26/08/2021 1.500,00 1.500,00 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Halba srl (01844890705)
Aggiudicatari:
Halba srl (01844890705)
Fattura 46 del 01/10/2021 5.800,00 5.800,00 01/10/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DI.MA.C. APPALTI SRL (01817640707)
Fattura 747 del 27/11/2021 281,82 281,82 27/11/2021
27/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAISON TULLO SAS (01739020707)
Aggiudicatari:
MAISON TULLO SAS (01739020707)
Fattura 5 del 29/04/2021 85,80 85,80 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA GIAMPAOLO (01615110705)
Aggiudicatari:
FARMACIA GIAMPAOLO (01615110705)
Fattura 3/PA del 26/08/2021 273,22 273,22 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mariano Design & Comunication srls (01695980704)
Aggiudicatari:
Mariano Design & Comunication srls (01695980704)
Fattura 20 del 02/12/2021 333,00 333,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Aggiudicatari:
TECNOSER DI SERAFINI FRANCESCO (SRFFNC76S25B519Z)
Fattura 02-PA del 22/12/2020 480,00 480,00 14/01/2021
14/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLOMBO ALESSANDRO (CLMLSN69R31B519L)
Aggiudicatari:
COLOMBO ALESSANDRO (CLMLSN69R31B519L)
VENDITA 1.185,14 1.185,14 02/03/2021
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI DI LISIO & C. S.r.l. MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
Aggiudicatari:
F.LLI DI LISIO & C. S.r.l. MEGA DISTRIBUZIONE (00923390702)
Fattura FPA 9/21 del 28/02/2021 1.100,00 1.100,00 28/02/2021
28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azimut Srl (01803920709)
Aggiudicatari:
Azimut Srl (01803920709)
Fattura 704 del 31/05/2021 67,05 67,05 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIGGIO SRL (01757720709)
Aggiudicatari:
BIGGIO SRL (01757720709)
VENDITA 892,00 892,00 30/04/2021
30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORNACCHIONE ANTONIETTA PASTICCERIA GIULIANO (CRNNNT70L63F055W)
Aggiudicatari:
CORNACCHIONE ANTONIETTA PASTICCERIA GIULIANO (CRNNNT70L63F055W)
Totali Numero Lotti: 224 342.110,09 342.110,09
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 19.01.2021
URL originale: https://pagano.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 4999 del 07/12/2020 – Acquisto carta per fotocopiatore 166,25 166,25 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 786/PA del 03/12/2020 – Rinnovo abilitazione Supervisore Eipass 40,98 40,98 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 03059/20 del 09/12/2020- Abbonamento alla Rivista :”Dirigere la Scuola” per l’anno 2021 70,00 70,00 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
fattura n. 321 del 27/11/2020 – Noleggio Multifunzione Ricoh MP3353SP – Periodo Ott.-Nov.-Dicembre 2020 150,00 150,00 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATTURA N.921/2020 DEL 12/11/2020 270,00 270,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
FATTURA 37/20 DEL 03/11/2020 650,00 650,00 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
fattura n. 3369 del 05/09/2020 – RISME DI CARTA A4 66,25 66,25 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 0/1384 del 10/09/2020 -Abbonamento n. 492336 RIV/20/21 56,00 56,00 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
fattura n. 797/2020 del 03/10/2020 – Rinnovo Registro Elettronico 2.0 (Scuola Primaria , Secondaria di 1° grado e secondaria II grado) anno scol. 2020/21 600,00 600,00 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 1227/2020 del 12/10/2020 – Fornitura Logitech web C270 e Nilox Casse acustiche 314,70 314,70 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRL (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRL (01771990700)
fattura n. 37 del 23/10/2020 – Piccoli lavori di edilizia 1.818,18 1.818,18 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMAC APPALTI SRL (01817640707)
Aggiudicatari:
DIMAC APPALTI SRL (01817640707)
fattura n. 621/PA del 22/10/2020 -Abilitazione n. 2 formatori: Pasquariello Sabina e Valiante Maria Rosaria 300,00 300,00 02/11/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 238 del 28/09/2020 – Noleggio multifunzione Ricoh MP3353SP PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 150,00 150,00 29/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 73/PA del 02/09/2020 . Fornitura. installazione e configurazione LIM per l’Istituto Comprensivo 3.723,76 3.723,76 19/09/2020
19/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI IT DI PERRINO RAFFAELLA (01756970701)
fattura n. 22E del 27/08/2020 – Fornitura mascherine chirurgiche 50,00 50,00 04/09/2020
04/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUCA PIERLUIGI (00884870700)
Aggiudicatari:
PUCA PIERLUIGI (00884870700)
fattura n. 13 del 21/08/2020 – Noleggio Robot Ohmni Supercam a decorrere dal 01/09/2020 1.908,00 1.908,00 04/09/2020
04/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENIUS ROBOTICS SRL (12174150016)
Aggiudicatari:
GENIUS ROBOTICS SRL (12174150016)
fattura n. 215 del 02/09/2020 – fornitura materiale di cancelleria 579,20 579,20 03/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
fattura n. 2020013189 del 20/08/2020 – Fornitura Libri 34,80 34,80 25/08/2020
25/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
fattura n. FPA 2/20 del 15/07/2020 – Progetto: “Emozioni: istruzione per l’uso” N. 17 incontri con le classi interessate. 760,00 760,00 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGIOLILLO CINZIA (01501310708)
Aggiudicatari:
ANGIOLILLO CINZIA (01501310708)
fattura n. 06/PA del 27/07/2020 – Lavori di demolizione di tramezzatura in cartongesso e relativo smaltimento in discarica del materiale di risulta. 2.800,00 2.800,00 05/08/2020
06/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTA GIOVANNI (01627250705)
Aggiudicatari:
TESTA GIOVANNI (01627250705)
fattura n. 0167208183 del 14/07/2020 – Acquisto materiale di pulizia 26,26 26,26 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY SPA (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY SPA (02200000343)
fattura n. FATTPA 4_20 del 30/06/2020 – Grafica realizzazione e-learning 1.650,00 1.650,00 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOGLIETTA GIUSEPPE (FGLGPP76B14E335D)
Aggiudicatari:
FOGLIETTA GIUSEPPE (FGLGPP76B14E335D)
fattura n. 258/PA del 29/06/2020- Smaltimento materiale di risulta 844,50 844,50 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANI ENVIROMENT (00968260703)
Aggiudicatari:
GIULIANI ENVIROMENT (00968260703)
fattura n. 10PA del 27/05/2020 – Stamapante multifunzione laser marca Brother mod. MFC-L2710DN 131,15 131,15 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
fattura n. 677/FM del 30/06/2020 – Acquisto Materiale di pulizia 217,50 217,50 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Aggiudicatari:
MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
fattura n. 179 del 01/07/2020 – Noleggio multifunzione fotocopiatore scuola primaria. Periodo: Aprile-Maggio e Giugno 2020 150,00 150,00 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 0167202823 del 26/06/2020 – Prodotti per sanificazione 1.167,67 1.167,67 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY SPA (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY SPA (02200000343)
fattura n. 0167203939 del 30/06/2020- Prodotti vari di pulizia 397,85 397,85 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY SPA (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY SPA (02200000343)
fattura n. 183/FTFARM del 08/06/2020 – Fornitura mascherine chirurgiche 450,00 450,00 29/06/2020
29/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRIPET DI MAIO C (01719060707)
Aggiudicatari:
AGRIPET DI MAIO C (01719060707)
fattura n. 0167198612 del 17/06/2020 – MATERIALE DI PULIZIA 65,74 65,74 29/06/2020
29/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVERSEY SPA (02200000343)
Aggiudicatari:
DIVERSEY SPA (02200000343)
fattura n. 59 del 19/06/2020 – Acquisto materiale vario: colonnina per igienizzante, adesivi calpestabili, ecc… 687,00 687,00 26/06/2020
26/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANOCCHIO VINCENZO (00970220703)
Aggiudicatari:
MANOCCHIO VINCENZO (00970220703)
fattura n. 95 del 26/03/2020 – Noleggio multifunzione Ricoh MP33535 P per la scuola Primaria trimestre: gennaio – marzo 2020 150,00 150,00 07/05/2020
08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. V3-5328 del 31/03/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER IL SOSTEGNO 144,59 144,59 20/04/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. V3-5327 del 31/03/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER IL SOSTEGNO 277,05 277,05 20/04/2020
20/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 7PA del 03/03/2020 – SOPSTITUZIONE LAMPADA PER PROIETTORE LIM 81,15 81,15 31/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
fattura n. 936 del 25/02/2020 -ACQUISTO RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORE 146,00 146,00 30/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 79 del 28/02/2020- ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER L’ISTITUTO 325,00 325,00 30/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LECONOMICA TIPOGRAFIA (01692920703)
Aggiudicatari:
LECONOMICA TIPOGRAFIA (01692920703)
fattura n. V3-5201 del 12/03/2020 – ACQUISTO MATERIALE PER IL SOSTEGNO 681,80 681,80 27/03/2020
01/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 13 del 27/02/2020 – Acquisto libri :”Pise e Pata” per gli alunni delle classi 4^ e 5^ scuola primaria 189,00 189,00 28/02/2020
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RROSE SELAVY EDITORE DI MASSIMO DE NARDO (01999740432)
Aggiudicatari:
RROSE SELAVY EDITORE DI MASSIMO DE NARDO (01999740432)
fattura n. 11 del 11/01/2020 – acquisto materiale di cancelleria 80,17 80,17 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
fattura n. 1 del 15/01/2020 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 15 gennaio 2020 a Isernia 195,00 195,00 05/02/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 71/PA del 20/01/2020 – ACQUISTO N. 20 EI-CARD JUNIOR 900,00 900,00 05/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 72/PA del 20/01/2020 – Acquisto n. 2 libri 7 Moduli User 30,00 30,00 05/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
ACQUISTO 20 EI-CARD JUNIOR 900,00 900,00 20/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
ACQUISTO n. 2 LIBRI 7 MODULI USER 30,00 30,00 20/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Totali Numero Lotti: 45 24.425,55 24.425,55
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 28.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 413 del 04/12/2019 – Fornitura Taglierina Rexel Formato A3 10 Fogli 86,00 86,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
fattura n. 3919 del 21/11/2019 – Fornitura risme di carta A4 e A3 . 174,95 174,95 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 84 del 11/12/2019 – Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 11/12/2019 sul percorso Campobasso-Napoli A/R 450,00 450,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 28/PA del 10/12/2019 – Fornitura materiale di cancelleria 99,15 99,15 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. 29/PA del 10/12/2019 -FORNITURA MATRIALE DI CANCELLERIA 143,30 143,30 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. 852/2019 del 26/11/2019 – Configurazione notebook prof. Di Paolo Marco 90,00 90,00 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 595/FE del 20/11/2019 – acquisto materiale di facile consumo 53,29 53,29 27/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA C SAS (00769240706)
fattura n. 586/PA del 19/11/2019 Rinnovo abilitazione formatore ed esaminatore Eipass 81,96 81,96 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 688/2019 del 02/10/2019 – RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO PER L’ISITUTO COMPRENSIVO 600,00 600,00 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 17/PA del 21/09/2019 – Fornituta materiale didattico per la realizzazione del Progetto “Accoglienza” della Scuola Primaria .- 99,83 99,83 28/09/2019
28/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. 19/PA del 23/09/2019 – Fornitura materiale vario di cancelleria per l’Ufficio di segreteria 124,60 124,60 28/09/2019
28/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. 0/1949 del 30/07/2019 – Rinnovo abbonamento alla Rivista: Difficoltà di apprendimento e Didattica” per l’anno scol. 2019/20 56,00 56,00 06/08/2019
06/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
fattura n. 03/PA/2018 del 17/09/2018 – Fornitura di cappellini rossi con scritta in nero 300,00 300,00 02/07/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
Aggiudicatari:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
fattura n. 171 del 14/06/2019 – FORNITURA TONER PER STAMPANTI 56,00 56,00 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 15/PA del 04/06/2019 – Fornitura cartucce per la scuola media 27,00 27,00 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. V3-13347 del 10/06/2019 – Materiale didattico per alunni disabili della scuola primaria 75,38 75,38 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 1 A del 29/05/2019 – Relatore nel Corso di formazione: “Realta’ aumentata e realtà virtuale applicata alla didattica” 240,00 240,00 17/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTOLETTI MATTIA (01691450702)
Aggiudicatari:
ROTOLETTI MATTIA (01691450702)
fattura n. 00070/19 del 26/02/2019 – Fornitura cattedra, poltroncina, tavolinetti e sedie – Progetto “Arredi scolastici” 837,25 837,25 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
fattura n. 25/PA del 21/03/2019 – BANCHI SINGOLI TRAPEZOIDALI PER FORMARE ISOLE E GRUPPI MULTIPLI – PROGETTO ARREDI SCOLASTICI 6.711,60 6.711,60 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
fattura n. 43B del 29/05/2019 -NOLEGGIO AUTOBUS ITINERARIO: CAMPOBASSO- PESCO SANNITA ZOO DELLE MAITINE – DATA 29/05/2019 318,18 318,18 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 62 del 28/05/2019 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 28 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Pescolanciano-Vastogiradi 318,18 318,18 05/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 65 del 04/06/2019 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il giorno 4 giugno 2019 sul percorso Campobasso – Castel San Vincenzo 300,00 300,00 05/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
RINNOVO ABBONAMENTO “NUOVO GULLIVER NEWS” a.sc. 2019/2020 – cod. cliente 11058 72,00 72,00 05/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697)
fattura n. 297/2019 del 21/05/2019 – acquisto targa plex trasparente con stampa – Progetto della Scuola Primaria 50,00 50,00 31/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
fattura n. 48 del 08/05/2019V- Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 8 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Isernia A/R 300,00 300,00 31/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 319/PA del 20/05/2019 – acquisto eipass 7 moduli e libri junior scuola primaria 70,00 70,00 31/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 52 del 10/05/2019 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 10 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Roma A/R 850,00 850,00 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 38B del 18/05/2019 – noleggio autobus per visita guidata a Paestum il 17/05/2019 600,00 600,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 0/1150 del 07/05/2019 – libri per alunni disabili 321,04 321,04 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
fattura n. 49 del 08/05/2019 – Noleggio pullman per viaggio effettuato l’8 maggio 2019 sul percorso Campobasso-Gambatesa 179,00 179,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 26 PA del 16/05/2019 – canone di noleggio multifunzione ricoh . Periodo:01/05/2019 – 31/12/2019 760,00 760,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM SRL (01648120705)
Aggiudicatari:
DIEM SRL (01648120705)
fattura n. FATTPA 13_19 del 16/05/2019 – Visita con approfondimento didattico e laboratorio al Museo Paleolitico di Isernia 176,00 176,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO CANTIERI CULTURALI (01724070709)
Aggiudicatari:
MEMO CANTIERI CULTURALI (01724070709)
fattura n. 13/PA del 09/05/2019 – Fornitura carta A4 66,25 66,25 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
FATTURA N. 69/PA DEL 20/05/2019 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 7.572,00 7.572,00 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
fattura n. FATTPA 15_19 del 19/04/2019 – Trasferimento autobus Museo paleolitico di Isernia 430,00 430,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PAOLA VIAGGI SAS DI AIELLO STEFANO (00956980700)
Aggiudicatari:
DI PAOLA VIAGGI SAS DI AIELLO STEFANO (00956980700)
fattura n. 5 PA del 23/04/2019 – CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA:GENNAIO-APRILE 2019 380,00 380,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM SRL (01648120705)
Aggiudicatari:
DIEM SRL (01648120705)
fattura n. 260/PA del 15/04/2019 – Rinnovo eicenter academy e acquisto n. 12 books eipass junior scuola primaria 120,00 120,00 26/04/2019
26/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 27/19 del 17/03/2019 – progetto sci effettuatosi in data 29/01/2019- scuola primaria 1.513,64 1.513,64 15/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIAN HOLIDAYS SRL UNIPERSONALE (00950270942)
Aggiudicatari:
ITALIAN HOLIDAYS SRL UNIPERSONALE (00950270942)
fattura n. 18B del 09/04/2019- Noleggio autobus itinerario Campobasso-Roma e ritorno il giorno 08/04/2019 727,27 727,27 15/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 43/19 del 31/03/2019 – Materiale vario per la realizzazione del Progetto:” Laboratorio d’arte e tutoraggio” 771,21 771,21 15/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR (01405980705)
fattura n. 22 del 27/03/2019 – noleggio pullman per viaggio effettuato sul percoro Campobasso-Torella (CB) il giorno 27/03/2019 – alunni delle classi 1^ e 2/A della scuola sec. di I grado. 319,00 319,00 15/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 26 del 08/04/2019 – noleggio pullman per uscita didattica a Sepino/Altilia il giorno 5 Apriole 2019 220,00 220,00 15/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 42 del 01/04/2019 – Riparazione e modifica di tendine a vetro per la scuola primaria 450,00 450,00 15/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIANO DESIGN COMUNICATION SRL (01695980704)
Aggiudicatari:
MARIANO DESIGN COMUNICATION SRL (01695980704)
fattura n. 11B del 20/03/2019 – Noleggio autobus in data 20/03/2019 itinerario: Campobasso-Torre di Riccia e ritorno 227,27 227,27 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 619/PA del 20/12/2018 – ACQUISTO EI-CARD UNICA (N. 13) E EI-CARDJUNIOR (N. 7) 900,00 900,00 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 240 del 24/01/2019 -Materiale di cancelleria 40,80 40,80 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 2PA del 14/02/2019 -Toner per la stampante del laboratorio 225,41 225,41 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
fattura n. 8B del 28/02/2019 -noleggio autobus per viaggio: Campobasso-Civitacampomarano e ritorno efettuato il 28/02/2019 200,00 200,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 7/PA del 28/02/2019 – CARTA PER FOTOCOPIE 52,75 52,75 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
Aggiudicatari:
TECHLAB 86100 DI SIMONE PERRONE (01807230709)
fattura n. 8 del 18/01/2019 – PROGETTO SCI svoltosi a Roccaraso dal 14 al 18 gennaio 2019. (N. 85 alunni della scuola primaria e sec. di I grado + n. 4 alunni del Liceo Scientifico) 11.977,27 11.977,27 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL SPORTING (00102770666)
Aggiudicatari:
HOTEL SPORTING (00102770666)
fattura n. 57 del 11/02/2019 – Pubblicità su “Il Quotidiano del Molise” Progetto Giornalino Scolastico 700,00 700,00 13/02/2019
13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
Aggiudicatari:
ITALMEDIA SRL (00990460701)
fattura n. 3 del 22/01/2019- REGISTRO FIRMA DOCENTI SCUOLA SEC. DI I GRADO 19,50 19,50 29/01/2019
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SCOLASTICA DI VALERIA (00052450707)
Aggiudicatari:
LA SCOLASTICA DI VALERIA (00052450707)
Totali Numero Lotti: 52 41.533,08 41.533,08
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2018

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 30.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 29/01 del 22/11/2018 -materiale di facile consumo 131,20 131,20 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 39 del 28/11/2018 – Materiale vario per lo strumento musicale 345,00 345,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
fattura n. 113/PA del 29/11/2018 – MATERIALE PER ARREDI SCOLASTICI 4.764,00 4.764,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
fattura n. 000035-2018-02 del 28/11/2018 – BROSHURES F.TO A4 COLORI 25,00 25,00 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S di Caruso Gianluca (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S di Caruso Gianluca (01646790707)
fattura n. 5/E del 23/11/2018 – FORNITURA TENDE TRADIZIONALI ARRICCIATE IN TESSUTO OSCURANTE 0 2.188,52 2.188,52 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIANO DESIGN COMUNICATION SRL (01695980704)
Aggiudicatari:
MARIANO DESIGN COMUNICATION SRL (01695980704)
fattura n. 1/E del 22/11/2018 – STRUMENTI MUSICALI 315,57 315,57 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALVATORE MICHELE (01790430704)
Aggiudicatari:
SALVATORE MICHELE (01790430704)
fattura n. 89/18 del 22/11/2018 – VIAGGIO CAMPOBASSO-LARINO E RITORNO IL GIORNO 19/11/2018 . Classi 2 e 3/A della scuola Primaria 200,00 200,00 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 90/18 del 22/11/2018 – Viaggio Campobasso-Larino e ritorno il giorno 21/11/2018 – Classi 2 e 3/B della scuola Primaria 200,00 200,00 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 48/PA del 23/11/2018 – Viaggio effettuato il giorno 21/11/2018 sul percorso Campobasso – Larino A/R – Classi 4^-5^/A e 5^/B della scuola Primaria 272,73 272,73 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
fattura n. 63 del 19/10/2018 – BROSCHURE PER LA SCUOLA PRIMARIA 63,00 63,00 23/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LECONOMICA TIPOGRAFIA (01692920703)
Aggiudicatari:
LECONOMICA TIPOGRAFIA (01692920703)
fattura n. 36 del 16/11/2018 – ACQUISTO LEGGII PER ORCHESTRA 204,90 204,90 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
fattura n. 483/PA del 12/11/2018 – RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE E FORMATORE EIPASS PER L’ANNO SCO. 2018/2019 81,96 81,96 16/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 20184E29531 del 16/10/2018 – FASCICOLI PERSONALI ALUNNI 320,00 320,00 10/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 21/01 del 17/10/2018 – Fornitura materiale di facile consumo per il Progetto “Continuità” Scuola Primaria 37,60 37,60 10/11/2018
10/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. 32 del 15/10/2018 – LIBRI VARI 152,50 152,50 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
fattura n. 304 del 08/10/2018 – RIPARAZIONE COPIATORE RICOH MP 2000 67,00 67,00 13/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 000002-2018-PA del 04/10/2018 -CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH – SCUOLA PRIMARIA – SALDO 855,00 855,00 12/10/2018
07/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
fattura n. 392/2018PA del 10/10/2018 – MATERIALE VARIO PER IL P.N.S.D. per la scuola sec. di I grado 137,71 137,71 12/10/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 385/2018PA del 10/10/2018 – REGISTRO ELETTRONICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO 600,00 600,00 12/10/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 100255/18 del 09/10/2018 – ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SCOLASTICA: EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER 80,00 80,00 12/10/2018
13/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER (01729550697)
fattura n. 2477 del 19/09/2018 – Abbonamento alla Rivista:”Difficoltà di apprendimento e didattica” per l’anno scolastico 2018/19 56,00 56,00 28/09/2018
28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
fattura n. 274 del 25/09/2018 -toner originale Ricoh per MP2000 56,00 56,00 28/09/2018
28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 19/01 del 13/09/2018 – Carta per stampante A4 Leonardo 140,00 140,00 24/09/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
fattura n. FATTPA 15_18 del 20/09/2018- Installazione sistemi di protezione tablet 81,00 81,00 24/09/2018
24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
fattura n. 20184E24427 del 04/09/2018 – Acquisto registri vari e libretti scolastici x gli alunni 395,50 395,50 14/09/2018
10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 28 del 26/06/2018 – Acquisto strumenti musicali (Legnetti) 163,94 163,94 02/07/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
fattura n. 36/E del 27/06/2018 – Fornitura magliette con stampe nomi 30,00 30,00 02/07/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (01742170705)
fattura n. 170 del 23/05/2018 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO 196,00 196,00 22/06/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 63/18 del 01/06/2018 – VISITA GUIDATA A ISERNIA E PIETRAROIA – CLASSE III/A DELLA SCUOLA PRIMARIA 318,18 318,18 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 14/18 del 31/05/2018 – FORNITURA LOCANDINE A COLORI FORMATO A3 40,80 40,80 19/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE RIGENERA DI FIACCHINO FABIO (01618010704)
Aggiudicatari:
MOLISE RIGENERA DI FIACCHINO FABIO (01618010704)
fattura n. FATTPA 7_18 del 06/06/2018 .- Visita guidata effettuata il giorno 9 maggio 2018 ad Altilia- Sepino- classi I e II/B della scuola sec. di 1° grado 227,27 227,27 15/06/2018
19/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANDI VIAGGI S.R.L. (01607330709)
Aggiudicatari:
GRANDI VIAGGI S.R.L. (01607330709)
fattura n. FATTPA 6_18 del 20/04/2018 – Monitoraggio sulla strumentazione digitale e all’intervento di manutenzione ordinaria delle apparecchiature 110,00 110,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
fattura n. FATTPA 5_18 del 20/04/2018 -Montaggio di n. 2 videoproiettori/Lim e spostamenton di n. 1 Lim da ambienti 200,00 200,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
fattura n. 4 del 04/05/2018 – Acquisto libri vari per alunni DSA 178,22 178,22 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Aggiudicatari:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
fattura n. 55/18 del 18/05/2018 – VIAGGIO A ROMA IL 18/05/2018 – CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 695,45 695,45 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 54/18 del 18/05/2018 – VIAGGIO A MONTECOMPATRI – FRASCATI- CASTELGANDOLFO : SCUOLA PRIMARIA 500,00 500,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. V3-10077 del 23/04/2018 -ACQUISTO MATERIALE PER IL SOSTEGNO 66,61 66,61 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 235/PA del 17/05/2018 – EICARD EIPASS UNICA – GUIDA JUNIOR PRIMARIA 130,00 130,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 14 del 30/04/2018 – riparazione Flauti traversi 165,00 165,00 12/05/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
fattura n. 03/NO del 17/04/2018 – Visita guidata a Roma il 16/04/2018 . Classse 5/A della scuola primaria 681,82 681,82 12/05/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
fattura n. FATTPA 10_18 del 13/04/2018 – Uscita Didattica a Venafro – Castello Pandone – 22/02/2018 Classi 1/A e 3/A della Scuola Primaria 318,00 318,00 12/05/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
fattura n. 7 del 07/05/2018 -saldo per viaggio d’istruzione in Puglia dal 2 al 5 Maggio 2018 7.726,00 7.726,00 12/05/2018
12/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
fattura n. 6 del 19/04/2018 – Secondo acconto prenotazione viaggio di istruzione Trani Alberobello e Lecce dal 2 al 5 maggio 2018 2.000,00 2.000,00 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
fattura n. 4 del 29/03/2018 – Prenotazione viaggio di istruzione Trani Alberobello e Lecce dal 2 al 5 maggio 2018: secondo acconto. 2.000,00 2.000,00 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
fattura n. 1 /PA del 30/03/2018 – CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH – Primo trimestre 285,00 285,00 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
fattura n. V3-8074 del 31/03/2018 -Materiale didattico per alunni disabili 244,07 244,07 10/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 158/PA del 21/03/2018- fornitura EI-CARD UNICA ed EI CARDJUNIOR 900,00 900,00 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
fattura n. 12/18 del 26/02/2018 – viaggio a Roma (centro congressi Fraterna Domus e ritorno) 590,91 590,91 21/03/2018
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
fattura n. 131/2018PA del 28/02/2018 – Formattazione e reinstallazione sistema operativo notebook lavagna LIM 30,00 30,00 21/03/2018
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
fattura n. 000509 del 28/02/2018 – Acquisto materiale di cancelleria 296,95 296,95 21/03/2018
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
fattura n. FATTPA 2_18 del 15/02/2018 -SMONTAGGIO N. 3 VIDEOPROIETTORI E N. 3 LIM + MONTAGGIO N. 1 VIDEOPROIETTORE E N. 1 LIM C/O SCUOLA MEDIA 210,00 210,00 19/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
fattura n. FATTPA 4_18 del 07/02/2018 – NOLEGGIO BUS EFFETTUATO NEL GIORNO 24/01/2018 PER IL PERCORSO CAMPOBASSO CENTRO COMMERCIALE CONAD A/R 90,91 90,91 19/02/2018
19/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
fattura n. 2/01 del 17/01/2018 – ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO 33,72 33,72 01/02/2018
03/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Canone di noleggio fotocopiatore sharp – 3° trimestre 1.140,00 285,00 10/03/2017
30/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Totali Numero Lotti: 54 31.339,04 30.484,04
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Consultazione gare anno 2017

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: http://pagano.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto materiale di facile consumo 47,57 47,57 13/12/2017
15/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Canone noleggio multifunzione sharp – 4° trimestre 1.140,00 285,00 10/03/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Acquisto materiale per il Progetto Christmas tree 80,52 80,52 29/11/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Riparazione fotocopiatore della scuola media con sostituzione ricambi 258,00 258,00 30/11/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Acquisto carta A4 per fotocopie 106,00 106,00 11/09/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPINA PAOLO ()
Aggiudicatari:
SPINA PAOLO ()
Acquisto Wireless per Notebook 145,60 145,60 14/11/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
Visita guidata all’Azienda Agricola “Colle Serano” di Petrella Tifernina classi 1A e 2A della scuola primaria 181,82 181,82 23/10/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
Visita guidata all’Azienda agricola “Colle Sereno” di Petrella Tifernina classi 1B e 2B della scuola primaria 181,82 181,82 06/11/2017
05/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
Guida pratica Eipass 7 Moduli User 10 150,00 150,00 12/06/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Acquisto materiale vario per l’indirizzo musicale 396,71 396,71 20/10/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Realizzazione e stampa di etichette autoadesive per invetario beni Pon 85,50 85,50 11/10/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGEVENTS S.R.L. (02121050443)
Aggiudicatari:
AGEVENTS S.R.L. (02121050443)
Fornitura, installazione e configurazione del Registro Elettronico della scuola primaria e sec. di I grado 600,00 600,00 04/09/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Esami di abilitazione Certipass 300,00 300,00 29/09/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
acquisto testi scolastici per il corso di strumento musicale 88,43 88,43 05/10/2017
02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Registri dei Verbali per l’Istituto Comprensivo 37,60 27,60 19/10/2017
02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SCOLASTICA DI VALERIA DALLA TORRE (00052450707)
Aggiudicatari:
LA SCOLASTICA DI VALERIA DALLA TORRE (00052450707)
Registri firma personale docente 73,00 73,00 19/09/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Acquisto materiale vario per la realizzazione dei Progetti della scuola mdia 102,90 102,90 21/07/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Visita guidata a Roma il 06/10/2017 ai Musei Vaticani e a Castel Sant’Angelo i 864,00 864,00 30/09/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MEGAFONO VERDE (04935121212)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MEGAFONO VERDE (04935121212)
Canone di noleggio fotocopiatore sharp – 3° trimestre 1.140,00 285,00 10/03/2017
30/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Noleggioautobus per visita guidata (fattoria didattica) a Torella del Sannio (CB) 181,82 181,82 18/05/2017
28/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANDI VIAGGI S.R.L. (01607330709)
Aggiudicatari:
GRANDI VIAGGI S.R.L. (01607330709)
Abbonamento alla rivista:” Difficoltà di apprendimento e didattica” Scuola Primaria 47,60 47,60 16/09/2017
28/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Uscita Diddattica a Roma il 21/04/2017: Mostra di Voan Gogh e Palazzo degli Angeli 772,73 772,73 13/04/2017
28/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA TRASPORTI MOLISANI (01664080700)
Aggiudicatari:
AZIENDA TRASPORTI MOLISANI (01664080700)
Acquisto registri dei docenti e Libretti assenze alunni dell’Istituto Comprensivo 714,90 714,90 11/09/2017
28/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Progetto: Potenziamento delle Competenze linguistiche: 460,00 460,00 31/01/2017
27/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE ()
Aggiudicatari:
AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE ()
PROGETTO CORSO DI LINGUA INGLESE – CORSO KET 577,50 557,50 18/11/2016
25/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
PROGETTO COMPETENZE LINGUISTICHE PER LA SCUOLA SEC. DI I GRADO 774,00 774,00 28/02/2017
25/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Custodie per IPAD – Proteggi schermo per Samsung Tab 564,88 564,88 24/05/2017
22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER ART (00378530943)
Aggiudicatari:
COMPUTER ART (00378530943)
Canone noleggio fotocopiatore scuola primaria – 2° trimestre 1.140,00 285,00 10/03/2017
22/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Acquisto leggii Proel Rsm con borsa 102,45 102,45 30/05/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Uscita didattica a Napoli (Città delle scienze) e a Bagnoli (Museo archeologico) 1.000,00 1.000,00 14/04/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
Acquisto toner fotocopiatore scuola media 56,00 56,00 22/05/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Uscita didattica a Toro (CB) il 5 maggio 2017 90,90 90,90 03/05/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANDI VIAGGI S.R.L. (01607330709)
Aggiudicatari:
GRANDI VIAGGI S.R.L. (01607330709)
Servizio navetta per manifestazione arrivo Ministro P.I. c/o l’Itituto superiore Pertini – CB 90,90 90,90 03/05/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANDI VIAGGI S.R.L. (01607330709)
Aggiudicatari:
GRANDI VIAGGI S.R.L. (01607330709)
Visita guidata ad Isernia il 10/05/2017: Paleolitico + Museo del Costume 227,27 227,27 14/04/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Uscita didattica a Sepino(CB) – zona archeologica di Altilia il 04/05/2017 227,27 227,27 14/04/2017
23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Acquisto sussidi didattici per i ragazzi portatori di handicap 460,30 460,30 07/04/2017
23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 70,60 70,60 28/04/2017
23/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
uscita didattica per corsa campestre il giorno 7 marzo 2017 272,73 272,73 24/02/2017
03/06/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
Uscita didattica percorso Campobasso Colle D’Anchise il 14/03/2017: Giochi sportivi studenteschi 272,73 272,73 10/03/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
Viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera dal 3 al 7 aprile 2017 – Scuola sec. di I grado 15.000,00 15.000,00 30/03/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Uscita didattica castello di Gambatesa – classe II A scuola secondaria di I grado. 180,00 180,00 20/03/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
Acquisto toner per fotocopiatore Ricoh – 56,00 56,00 04/04/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
USCITA DIDATTICA A tERMOLI IL 30/03/2017 – SCUOLA SEC. DI I GRADO 163,64 136,64 27/03/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
Visita guidata a Roma il 09/04/2017 c/o Parco della Vittoria – Manifestazione Musicale “Playday” per i ragazzi della scuola sec. di I grado 472,73 472,73 03/04/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO - AUTOLINEE (BGNDNT73A26B519M)
EICARD EIPASS UNICA 250,00 250,00 14/03/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Canone di noleggio multifunzione fotocopiatore della scuola primaria – 2° trimestre 1.140,00 285,00 10/03/2017
18/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Canone di noleggio multifunzione Sharp AR M451U 1.140,00 285,00 10/03/2017
22/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS DI TROMBETTA ELISEO & C. (00746460708)
PROGETTO PON – 10.8.1.A1 . FESRPON-MO-2015-25 2.846,38 2.846,38 23/11/2016
04/04/2017
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
OPERA DI STRAVINO CARMINE (STRCMN88A12E791G)
Aggiudicatari:
OPERA DI STRAVINO CARMINE (STRCMN88A12E791G)
PROGETTO PON – Codice Progetto: 10.8.1.A1- FESRPON-MO-2015-25 10.119,05 10.119,05 30/09/2016
04/04/2017
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA (07372180633)
Aggiudicatari:
EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA (07372180633)
acquisto toner per fotocopiatore 96,00 96,00 21/02/2017
23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Materiale vario (passamaneria, cancelleria, ecc) per la realizzazione lavoretti vari per l’Open Day 131,34 131,34 20/12/2016
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Materiale vario occorrente per la realizzazione del progetto:”Christmas” dell’Istituto Comprensivo 113,50 113,50 24/11/2016
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Pieghevoli pubblicitari per l’Orientamento scolastico 225,00 225,00 30/01/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE "LA REGIONE" (00059250704)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE "LA REGIONE" (00059250704)
Acquisto risme di carta Fabriano A4 e A3 per fotocopiatore per l’Istituto Comprensivo 136,05 136,05 09/02/2017
07/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Acquisto lampada per videoproiettore della scuola primaria 119,35 119,35 03/02/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700)
Aggiudicatari:
S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700)
Rinnovo Ei-Center Academy – Eicard Eipass Unica – Materiale Promozionale – Progetto Eipass per l’Istituto Comprensivo 2.000,00 2.000,00 08/02/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Rinnovo aggiornamento AXIOS anno 2017 – Registro elettronico scuola media 300,00 300,00 21/02/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Rinnovo Registro REP Programmazione della Scuola Primaria 300,00 300,00 18/02/2017
07/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Riparazione proiettore della scuola primaria con sostituzione “Ballast” di alimentazione della lampada 122,95 122,95 10/04/2017
24/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
Aggiudicatari:
S.M.A.S.H. di Angelicola Mauro (00976170704)
PROGETTO FESRPON – MO -2015-25 – 79,30 79,30 09/12/2016
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C.I. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (06665231210)
Aggiudicatari:
T.C.I. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (06665231210)
Saldo fattura n. 5 del 19/05/2016 – Progetto sci a Roccaraso dal 14 al 18 Marzo 2016 8.863,64 8.863,64 11/03/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL SPORTING (00102770666)
Aggiudicatari:
HOTEL SPORTING (00102770666)
Totali Numero Lotti: 61 57.938,98 53.606,98
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2016

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: http://pagano.serviziperlapa.it/avcp/2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PROGETTO CORSO DI LINGUA INGLESE – CORSO KET 577,50 0,00 18/11/2016
25/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
PROGETTO PON – 10.8.1.A1 . FESRPON-MO-2015-25 2.846,38 0,00 23/11/2016
04/04/2017
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
OPERA DI STRAVINO CARMINE (STRCMN88A12E791G)
Aggiudicatari:
OPERA DI STRAVINO CARMINE (STRCMN88A12E791G)
PROGETTO PON – Codice Progetto: 10.8.1.A1- FESRPON-MO-2015-25 10.119,05 0,00 30/09/2016
04/04/2017
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA (07372180633)
Aggiudicatari:
EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA (07372180633)
Materiale vario (passamaneria, cancelleria, ecc) per la realizzazione lavoretti vari per l’Open Day 131,34 0,00 20/12/2016
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Materiale vario occorrente per la realizzazione del progetto:”Christmas” dell’Istituto Comprensivo 113,50 0,00 24/11/2016
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Aggiudicatari:
TECNOCOLOR di PASQUALE LOREDANA (01405980705)
PROGETTO FESRPON – MO -2015-25 – 79,30 0,00 09/12/2016
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.C.I. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (06665231210)
Aggiudicatari:
T.C.I. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (06665231210)
Saldo fattura n. 43/2016PA del 29/01/2016 – Rinnovo licenza registro elettronico scuola primaria e secondaria di I grado 300,00 300,00 14/01/2016
22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
TONER PER FOTOCOPIATORE DELLA SCUOLA MEDIA 116,24 116,24 16/02/2016
16/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
Saldo fattura n. 125/PA/2016 del 25/11/2016 -Atlantis Multipla 53,27 53,27 25/11/2016
10/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700)
Aggiudicatari:
S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700)
SALDO FATTURA N. 20164E25580 DEL 29/07/2016 – ACQUISTI REGISTRI DI CLASSE, DEI DOCENTI E LIBRETTI SCOLASTICI 622,20 622,20 28/07/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
FATTURA N. 1269/PA/2016 – ACQUISTO N. 2 LAVAGNE INTERATTIVE COMPLETE DI NOTEBOOK + N. 2 VIDEOPROIETTORI 4.040,16 4.040,16 12/12/2016
10/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700)
Aggiudicatari:
S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700)
SALDO FATTURA N. 20 DEL 02/12/2016 – ACQUISTO RADIO CON CD PER LA SCUOLA PRIMARIA 49,09 49,09 30/11/2016
10/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZARRILLI (01665700702)
Aggiudicatari:
ZARRILLI (01665700702)
SALDO FATTURA N. 35 DEL 30/11/2016 – ACQUISTO N. 3 FLAUTI TRAVERSI 491,82 491,82 29/11/2016
09/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
SALDO FATTURA N. 368 DELL’11/11/2016 – ACQUISTO TONER 56,00 56,00 09/11/2016
02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SALDO FATTURA N. 118/PA DEL 10/11/2016 – ACQUISTO LIM PER LA SCUOLA SECONDRIA DI I GRADO 1.702,30 1.702,30 12/10/2016
29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
SALDO FATTURA N. 1085 DEL 31/10/2016 – EICARD JUNIOR PER LA SCUOLA PRIMARIA 50,00 50,00 28/10/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
SALDO FATTURA N. 1086 DEL 31/10/2016 – GUIDA EIPASS JUNIOR SCUOLA PRIMARIA 1.000,00 1.000,00 28/10/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SHARP AR DELLA SCUOLA PRIMARIA 1.140,00 1.140,00 30/03/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
SALDO FATTURA N. 30 DEL 10/11/2016 – FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA 72,00 72,00 30/03/2016
18/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA NICOLA (00070790704)
Aggiudicatari:
ROMANELLA NICOLA (00070790704)
SALDO FATTURA N. 318 DEL 08/10/2016 – ACQUISTO TONER 56,00 56,00 05/10/2016
28/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SALDO FATTURA N. 429/2016PA DEL 14/10/2016 – REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA PRIMARIA 80,00 80,00 29/09/2016
28/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Saldo fattura n. 20164E DEL 05/08/2016 46,50 46,50 28/07/2016
15/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ABBONAMENTO ANNUALE A:”NOTIZIE DELLA SCUOLA” 110,00 110,00 28/07/2016
27/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID (00659430631)
Saldo fattura n. 65/01 del 07/07/2016 – viaggio effettuato al Parco Nazionale d’Abruzzo il 6 Maggio 2016 – Scuola media di I grado 727,27 727,27 29/04/2016
25/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Saldo fattura n. 208 del 29/04/2016 – acquisto pacchetto firma digitale Aruba 30,33 30,33 29/01/2016
08/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HALLEY SU-EST (00715500708)
Aggiudicatari:
HALLEY SU-EST (00715500708)
Saldo fattura n. 5 del 19/05/2016 – Progetto sci a Roccaraso dal 14 al 18 Marzo 2016 8.863,64 8.863,64 11/03/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL SPORTING (00102770666)
Aggiudicatari:
HOTEL SPORTING (00102770666)
Saldo fattura n. 153 delo 18/05/2016 – acquisto fotocopiatore per la scuola secondaria di I grado0 500,00 500,00 16/05/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fattura n. 333/2016PA – Rinnovo aggiornamenti AXIOS 2016 300,00 300,00 13/02/2016
21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Saldo fattura n. 114 del 02/05/2016 – Acquisto risme di carta per il fotocopiatore 144,10 144,10 29/04/2016
11/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Saldo fattura n. 20 del 25/05/2016 – Intervento di revisione e pulizia flauti traversi della scuola media 122,95 122,95 18/05/2016
11/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Saldo fattura n. 94/PA del 23/05/2016 – Acquisto tamburo per fotocopiatore Canon 163,00 163,00 23/05/2016
11/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
Saldo fattura n. 91/PA DEL 19/05/2016 – TONER PER STAMPANTE A COLORE 112,00 112,00 15/05/2016
11/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO (01682910706)
Saldo fattura n. 42/PA del 21/05/2016 -Noleggio autobus per viaggio effettuato il giorno 20 Maggio 2016 sul percorso Campobasso- Parco Nazionale del gargano e carpino- Partecipazione Rassegna Musicale 590,91 590,91 18/05/2016
08/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
Saldo fattura n. 51/04 del 23/05/2016 – Noleggio autobus:Campobasso-Roma e ritorno 590,91 590,91 18/05/2016
08/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. S.A.S .AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. S.A.S .AUTOLINEE (00980800700)
Saldo fattura n. 60/02 del 18/12/2015 – Stampati 50,00 50,00 17/12/2015
28/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE "LA REGIONE" (00059250704)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE "LA REGIONE" (00059250704)
saldo fattura n. 42/01 del 12/05/2016 Visita guidata ad Agnone e Pietrabbondante (IS) 363,64 363,64 29/04/2016
28/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Saldo fattura n. 34/01 del 11/05/2016 – Visita guidata a San Lorenzello – Pietraroia 363,64 363,64 02/05/2016
28/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Fattura n. 31/01/ del 05/05/2016 – Visita guidata al castello “Angioino” di Civitacampamarano (CB) il 28/04/2016 227,27 227,27 05/04/2016
28/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARANO GIULIANA & C. S.A.S .AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. S.A.S .AUTOLINEE (00980800700)
Saldofattura n. 07/01 del 20/04/2016 – noleggio Autobus per partecipazione al 9° Concorso Musicale di Campagnano Romano – Roma il 14/04/2016 345,45 345,45 05/04/2016
03/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SANTILLI ANTONIO (00998600704)
Aggiudicatari:
DITTA SANTILLI ANTONIO (00998600704)
Saldo fattura n. 20/01 del 16/04/2016 – Uscita didattica al Paleolitico di ISERNIA 250,00 250,00 05/04/2016
03/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Saldo fattura n. 19/01 del 16/04/2016 – Visita guidata al Castello di Gambatesa (CB) il 07/04/2016 227,27 227,27 05/04/2016
02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Fattura n.273/2016 del 08/04/2016 – LIM per la scuola secondaria di I grado 3.771,50 3.771,50 07/04/2016
18/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
Saldo fattura n. 23/2016 del 13/04/2016 – materiale sportivo per la scuola secondaria di I grado 196,88 196,88 13/04/2016
18/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROSPORT 2000 DI GIORDANO BENASSI (01599170063)
Aggiudicatari:
EUROSPORT 2000 DI GIORDANO BENASSI (01599170063)
Saldo fattura n. 2990 del 12/04/2016 – Materiale didattico per alunni diversamente abili 27,70 27,70 25/01/2016
18/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Saldo fattura n. 1156 del 21/03/2016 – libri 66,30 66,30 22/03/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Saldo fattura n. 1712 del 26/02/2016 – materiale didattico per il sostegno suola Primaria 83,27 83,27 25/01/2016
12/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Saldo fattura . 2/PA DEL 29/02/2016 – Acquisto toner per fotocopiatore scuola media 116,24 116,24 16/02/2016
14/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
Aggiudicatari:
DIEM INFORMATICA SAS (00746460708)
saldo fattura n. 7/001 del 18/01/2016 – Acquisto risme di carta per la scuola primaria 141,70 141,70 14/01/2016
01/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Saldo fattura n.418/001 del 10/12/2015 – materiale di cancelleria per la scuola primaria 295,94 295,94 26/11/2015
11/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Saldo fattura n.31/01 del 09/12/2015 – acquisto risme di carta per fotocopiatore 111,80 111,80 09/10/2015
11/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Totali Numero Lotti: 50 42.636,36 28.769,29
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2015

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 30.01.2019
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Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera dal 3 al 7 aprile 2017 – Scuola sec. di I grado 15.000,00 0,00 30/03/2017
19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Saldo fattura n. 60/02 del 18/12/2015 – Stampati 50,00 0,00 17/12/2015
28/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE "LA REGIONE" (00059250704)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE "LA REGIONE" (00059250704)
Saldo fattura n.418/001 del 10/12/2015 – materiale di cancelleria per la scuola primaria 295,94 0,00 26/11/2015
11/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Saldo fattura n.31/01 del 09/12/2015 – acquisto risme di carta per fotocopiatore 111,80 0,00 09/10/2015
11/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA (00181490707)
ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO PER LA SCUOLA PRIMARIA 789,00 300,00 21/11/2014
21/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO MUSICALE 46,00 46,15 31/10/2015
07/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
ACQUISTO RISME DI CARTA A4 E A3 0,00 0,00 07/10/2015
18/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
ACCORDATURA PIANOFORTE SCUOLA SEC. DI I GRADO 100,00 100,00 01/10/2015
18/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO MUSICALE 139,00 139,35 19/11/2015
07/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
USCITA DIDATTICA IL 26/05/2015 AL PALEOLITICO DI ISERNIA 300,00 300,00 19/05/2015
10/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
VISITA GUIDATA A POMPEI (NA) IL 15/05/2015 – ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO 500,00 500,00 13/05/2015
30/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
SCARANO GIULIANA & C. S.A.S .AUTOLINEE (00980800700)
Aggiudicatari:
SCARANO GIULIANA & C. S.A.S .AUTOLINEE (00980800700)
VISITA GUIDATA ALLE GROTTE DI PASTENA E GIARDINI DI NINFA – SCUOLA SEC. DI I GRADO 500,00 500,00 30/04/2015
30/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
VISITA GUIDATA ALLE SORGENTI DEL BIFERNO IL 27/04/2015 – ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 230,00 227,27 21/04/2015
01/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
ACQUISTO CASSE PER LAVAGNE INTERATTIVE 75,00 75,00 14/04/2015
08/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELL’ASTRONOMIA DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 538,00 308,20 11/04/2015
07/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANETCALL DIRECT SRL (03206090791)
Aggiudicatari:
PLANETCALL DIRECT SRL (03206090791)
PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL NAZIONALE DELL’ASTRONOMIA – ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 538,00 229,51 23/05/2015
07/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLANETCALL DIRECT SRL (03206090791)
Aggiudicatari:
PLANETCALL DIRECT SRL (03206090791)
ACCORDATURA PIANOFORTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 300,00 300,00 23/05/2015
30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
ACQUISTO LIBRO: “DALL’EDUCAZIONE MUSICALE ALLA MUSICOTERAPIA” 51,00 28,50 18/04/2015
19/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARMELIN MUSICA SAS (02670680285)
Aggiudicatari:
ARMELIN MUSICA SAS (02670680285)
ACQUISTO LIBRO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 51,00 23,20 18/03/2015
22/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ACQUISTO LIBRI 144,00 144,12 04/04/2015
23/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 272,00 127,55 19/12/2014
18/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 272,00 74,59 19/12/2014
08/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S di Caruso Gianluca (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S di Caruso Gianluca (01646790707)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE 272,00 70,25 19/12/2014
05/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
ACQUISTO LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 3.668,00 3.668,00 13/11/2014
30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 789,00 489,00 13/11/2014
21/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
ACQUISTO REGISTRI ELETTRONICI PER LA SCUOLA PRIMARIA 789,00 300,00 13/11/2014
21/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
NUOVA SISTEMA INFORMATICA 262,30 610,66 29/01/2014
30/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Totali Numero Lotti: 27 26.083,04 8.561,35
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Consultazione gare anno 2014

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: http://pagano.serviziperlapa.it/avcp/2014.xml

Bandi di gara - 2014
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO PER LA SCUOLA PRIMARIA 789,00 0,00 21/11/2014
21/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 272,00 0,00 19/12/2014
18/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 272,00 0,00 19/12/2014
08/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S di Caruso Gianluca (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S di Caruso Gianluca (01646790707)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE 272,00 0,00 19/12/2014
05/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
ACQUISTO LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 3.668,00 0,00 13/11/2014
30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – Saldo fattura n. 364 del 25/05/2014 500,00 16,54 25/09/2013
03/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
VISITA GUIDATA A ROMA PALAZZO MONTECITORIO 2.000,00 427,27 28/10/2013
05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
NUOVA SISTEMA INFORMATICA 262,30 610,66 29/01/2014
30/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
VIAGGIO STUDIO URBINO/RAVENNA 9/11 APRILE 2014 6.050,00 4.840,00 31/03/2014
17/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DELLE SIRENE (01663750709)
NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO EFFETTUATO IL GIORNO 28 APRILE 2014 SUL PERCORSO CAMPOBASSO – ISERNIA – ALUNNI DELLA CLASSE 3/A SCUOLA PRIMARIA 2.000,00 227,27 28/10/2013
29/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO EFFETTUATO SUL PERCORSO CAMPOBASSO-SAN PIETRO AVELLANA 2.000,00 409,09 28/10/2013
27/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO EFFETTUATO IL GIORNO 27 MAGGIO 2014 SUL PERCORSO CAMPOBASSO – CASACALENDA 2.000,00 227,27 28/10/2013
03/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
Stampe Brochur per l’Orientamento scolastico 500,00 40,33 25/09/2013
20/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S di Caruso Gianluca (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S di Caruso Gianluca (01646790707)
Totali Numero Lotti: 13 20.585,30 6.798,43
Tabella generata in 0.001 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2013

Istituto Comprensivo Mario Pagano Campobasso
Aggiornato al 30.01.2019
URL originale: http://pagano.serviziperlapa.it/avcp/2013.xml

Bandi di gara - 2013
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA – Saldo fattura n. 500,00 31,57 25/09/2013
15/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA – Saldo fattura n. 794 del 31/10/2013 500,00 48,54 25/09/2013
03/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA – Saldo fattura n. 795 del 31/10/2013 500,00 83,93 25/09/2013
03/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
VIAGGI DI ISTRUZIONE – Saldo fattura n. 140 del 30/10/2013 – Noleggio autobus per viaggio effettuato sul percorso Campobasso – Larino 2.000,00 218,18 28/10/2013
15/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA – Saldo fattura n. 514 del 20/11/2013 500,00 25,00 25/09/2013
03/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – Saldo fattura n. 364 del 25/05/2014 500,00 0,00 25/09/2013
03/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
Aggiudicatari:
TECNOCENTRO DI DOMENICO DI SOCCIO (00164040701)
VISITA GUIDATA A ROMA PALAZZO MONTECITORIO 2.000,00 0,00 28/10/2013
05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA (00980800700)
NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO EFFETTUATO IL GIORNO 28 APRILE 2014 SUL PERCORSO CAMPOBASSO – ISERNIA – ALUNNI DELLA CLASSE 3/A SCUOLA PRIMARIA 2.000,00 0,00 28/10/2013
29/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO EFFETTUATO SUL PERCORSO CAMPOBASSO-SAN PIETRO AVELLANA 2.000,00 0,00 28/10/2013
27/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO EFFETTUATO IL GIORNO 27 MAGGIO 2014 SUL PERCORSO CAMPOBASSO – CASACALENDA 2.000,00 0,00 28/10/2013
03/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR (01514310703)
Stampe Brochur per l’Orientamento scolastico 500,00 0,00 25/09/2013
20/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S di Caruso Gianluca (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S di Caruso Gianluca (01646790707)
Totali Numero Lotti: 11 13.000,00 407,22
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